您好,您的分錄是正確的
收到一批工程材料還沒付款借記工程項(xiàng)目_材料費(fèi) 貸記應(yīng)付賬款_商家 對(duì)嗎
欠的施工費(fèi)記在哪里呢,借項(xiàng)目工程施工費(fèi),貸其他應(yīng)付款,對(duì)嗎
欠的施工怎么記呢,分錄借工程施工項(xiàng)目施工費(fèi)貸其他應(yīng)付款,對(duì)嗎
計(jì)提欠商家款項(xiàng),借工程施工項(xiàng)目貸應(yīng)付賬款,對(duì)嗎
欠的款項(xiàng)計(jì)提借在建工程項(xiàng)目貸應(yīng)付賬款 支付了借應(yīng)付賬款貸銀行,這樣對(duì)嗎
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
我查工程施工明細(xì)賬的時(shí)候欠的和支付的都在一塊,怎么才能分開呢,
您好,這個(gè)是這樣子的,沒辦法分開的。可以在寫摘要的時(shí)候,區(qū)分下
我摘要寫著呢,等于都在借方了,這個(gè)不影響月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
您好,跟成本金額是沒影響的
月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)怎么得來的呢
您好,就是您借方的金額核算出來的
沒有支付的也算成本嗎
您好,跟有沒有實(shí)際支付無關(guān)的,只要入成本科目就要核算了
現(xiàn)在是工程施工科目
您好,是的,就是這個(gè)合計(jì)
那我可不可以把沒支付的不入成本科目呢,
您好,您東西入庫就就應(yīng)該入成本科目的
他是來了直接施工的
您好,建議直接入成本科目的
就是這個(gè)工程施工科目借方總計(jì)額,做分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工項(xiàng)目,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好,是的,您的理解正確
主營業(yè)務(wù)成本就是這個(gè)項(xiàng)目材料費(fèi)施工費(fèi)間接費(fèi)用,所有的費(fèi)用,合計(jì)額,對(duì)吧
您好,是的,你說的對(duì)的