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欠的款項計提借在建工程項目貸應(yīng)付賬款 支付了借應(yīng)付賬款貸銀行,這樣對嗎

2020-08-26 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-26 17:12

你好,對的,這樣是對的哦

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快賬用戶7490 追問 2020-08-26 17:12

那在建工程那里一直再借方嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 17:19

最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的哦

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快賬用戶7490 追問 2020-08-26 17:22

我這不是固定資產(chǎn)的,是學(xué)校操場

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齊紅老師 解答 2020-08-26 17:24

操場最后不轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的嗎

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快賬用戶7490 追問 2020-08-26 17:25

我們是做承包工程的,不是學(xué)校方

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齊紅老師 解答 2020-08-26 17:28

那你得用工程施工,不是在建工程

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快賬用戶7490 追問 2020-08-26 17:28

那工程施工最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2020-08-26 17:30

一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7490 追問 2020-08-26 17:33

可以設(shè)置幾個工程施工科目嗎?比如工程施工1 工程施工2

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快賬用戶7490 追問 2020-08-26 17:37

原材料怎么會是在管理費用里呢,我是在工程施工項目

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齊紅老師 解答 2020-08-26 17:49

一個項目用一個,用二級科目區(qū)分

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你好,對的,這樣是對的哦
2020-08-26
您好,您的分錄是正確的
2020-08-24
您好 請問自己單位是建筑服務(wù)公司 建設(shè)工程完成甲方扣了質(zhì)保金嗎?
2022-12-30
你好 當(dāng)月支付直接借在建工程貸銀行存款
2020-09-20
同學(xué)你好都不對 因為最后專項應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到資本公積
2021-06-22
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