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老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們購買商品時(shí),沒收到發(fā)票,也沒付款,貸方是應(yīng)付賬款-暫估入庫,但是現(xiàn)實(shí)工作中,購買商品,付了款,發(fā)票都是集中一起到月底開過來,像這種情況該怎么做分錄呢?

2020-08-21 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 08:44

您好,購買商品已經(jīng)到付款的, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 月底收到發(fā)票時(shí), 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 08:48

老師,購買的商品已經(jīng)到付款,而且商品已入庫

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齊紅老師 解答 2020-08-21 08:53

您好,購買的商品已經(jīng)到付款,而且商品已入庫, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 08:55

當(dāng)時(shí)發(fā)票沒收到,對(duì)方到月底集中一起開發(fā)票的,也要體現(xiàn)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-21 08:57

您好,收到發(fā)票才體現(xiàn)稅額

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 09:00

老師,購買商品時(shí)且入庫沒發(fā)票,借:庫存商品,貸:銀行存款,那我們?cè)碌滓黄鹗盏桨l(fā)票時(shí),又怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:14

您好,例如支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款1130 貸:銀行存款1130 已收到商品,未收到發(fā)票,作暫估入庫處理 借:庫存商品800 貸:應(yīng)付賬款-暫估款800 月底收到發(fā)票,暫估沖回,按發(fā)票上金額入賬 借:庫存商品-800(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-800 借:庫存商品1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130 貸:應(yīng)付賬款1130

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 09:19

老師,您的第一筆分錄中的應(yīng)付賬款只作為一個(gè)過度嗎?

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 09:21

剛才我的問題前提是公司剛成立,采購商品是和對(duì)方第一次業(yè)務(wù),之前沒有欠款

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:26

您好,是的,月底會(huì)對(duì)沖應(yīng)付賬款,那么應(yīng)付賬款期末余額為0

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:27

您好,月末應(yīng)付賬款為0的,沒有欠款的

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 09:32

老師,我可以這么理解嗎?當(dāng)月不管分幾次購買商品,沒有收到發(fā)票時(shí),都要向您這么處理嗎

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 09:54

老師,如果先收到商品,沒發(fā)票時(shí),借:庫存商品1000貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫1000,支付貨款時(shí),借:應(yīng)付賬款-xx公司1000,貸:銀行存款1000,發(fā)票到時(shí),借:庫存商品-1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-1000同時(shí)在做,借:庫存商品1000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130,貸方是什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:56

您好,是的,你理解得很正確

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齊紅老師 解答 2020-08-21 09:57

您好,貸方計(jì)應(yīng)付賬款,這樣的話沖平應(yīng)付賬款余額

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 09:59

老師,收到客戶的定金,或者預(yù)收款,可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-21 10:04

您好,收到客戶定金,可以計(jì)入預(yù)收賬款或者其他應(yīng)付款

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 11:02

老師,收到客戶定金,其他應(yīng)收款-二級(jí)明細(xì)是客戶名稱還是直接寫定金呢

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:05

您好,二級(jí)科目可以設(shè)置客戶名稱

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 11:38

老師,采購商品不同的客戶都可以用應(yīng)收賬款-暫估入庫嗎?可以設(shè)三級(jí)明細(xì)客戶名稱來區(qū)分

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:45

您好,是應(yīng)付賬款-暫付款,可以設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目的,這樣更加便于核算。

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快賬用戶7036 追問 2020-08-21 12:26

老師,賬套啟用時(shí)間可以在營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來之前一個(gè)月嗎?前期在沒有投資款的情況下,跟股東借款給公司日常運(yùn)作,可以做賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-21 12:36

您好,從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者發(fā)生納稅義務(wù)之日起15日內(nèi),按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿

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齊紅老師 解答 2020-08-21 12:37

您好,跟股東借款?為什么不直接叫股東支付注冊(cè)資金呢

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您好,購買商品已經(jīng)到付款的, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 月底收到發(fā)票時(shí), 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020-08-21
同學(xué)你好 這兩種都可以,預(yù)收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個(gè)科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
可以先暫估,然后次月的時(shí)候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
把這個(gè)暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
2023-10-17
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