您好,購買商品已經(jīng)到付款的, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 月底收到發(fā)票時(shí), 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們購買商品時(shí),沒收到發(fā)票,也沒付款,貸方是應(yīng)付賬款-暫估入庫,但是現(xiàn)實(shí)工作中,購買商品,付了款,發(fā)票都是集中一起到月底開過來,像這種情況該怎么做分錄呢?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問一下是什么原因?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
2018年12月收到一張?zhí)摷侔l(fā)票,2021年3月稅務(wù)查到單位已補(bǔ)交稅款和滯納金,將稅款和滯納金轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問具體如何記賬,2025年現(xiàn)稅務(wù)又通知需更正申報(bào),不太理解需要怎樣處理
您好!例如我今年購進(jìn)20萬的固定資產(chǎn),但是付款只付了10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不適用,把固定資產(chǎn)退回去了,開了10萬的發(fā)票回來,這樣的情況,怎么寫分錄
老師,客戶437500房租一次性付齊,我們10月份可以一次性發(fā)票給他們吧?(付稅就付稅吧)房租先催收到手!這句話什么意思?
餐廳的員工工資能入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算
老師,我們公司準(zhǔn)備評(píng)高薪技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在剛開始做研發(fā)費(fèi)用,我不太懂,想請(qǐng)教這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在所得稅季報(bào)里可以扣除嗎?還是只能在年報(bào)的時(shí)候扣除?
老師 我剛剛看稅務(wù)局文件說是 每個(gè)月申報(bào)工資是 上個(gè)月實(shí)發(fā)工資 但是 上個(gè)月工資都是過了申報(bào)期才發(fā)放的 那我是怎么申報(bào) 反正我這里另一個(gè)會(huì)計(jì)是 8月申報(bào)6月份實(shí)際發(fā)放的工資 本來應(yīng)該是實(shí)際填寫7月份工資 這里我也不會(huì)了
發(fā)票開票信息的地址一定要具體到幾棟幾-幾嗎,可以直接寫到多好號(hào)嗎
小規(guī)模,開25萬異地勞務(wù)發(fā)票需要預(yù)繳稅款嗎
客戶讓我統(tǒng)計(jì)給他一個(gè)客戶一共打款多少錢,怎么統(tǒng)計(jì),看什么表
老師,購買的商品已經(jīng)到付款,而且商品已入庫
您好,購買的商品已經(jīng)到付款,而且商品已入庫, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
當(dāng)時(shí)發(fā)票沒收到,對(duì)方到月底集中一起開發(fā)票的,也要體現(xiàn)稅額嗎
您好,收到發(fā)票才體現(xiàn)稅額
老師,購買商品時(shí)且入庫沒發(fā)票,借:庫存商品,貸:銀行存款,那我們?cè)碌滓黄鹗盏桨l(fā)票時(shí),又怎么做呢?
您好,例如支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款1130 貸:銀行存款1130 已收到商品,未收到發(fā)票,作暫估入庫處理 借:庫存商品800 貸:應(yīng)付賬款-暫估款800 月底收到發(fā)票,暫估沖回,按發(fā)票上金額入賬 借:庫存商品-800(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-800 借:庫存商品1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130 貸:應(yīng)付賬款1130
老師,您的第一筆分錄中的應(yīng)付賬款只作為一個(gè)過度嗎?
剛才我的問題前提是公司剛成立,采購商品是和對(duì)方第一次業(yè)務(wù),之前沒有欠款
您好,是的,月底會(huì)對(duì)沖應(yīng)付賬款,那么應(yīng)付賬款期末余額為0
您好,月末應(yīng)付賬款為0的,沒有欠款的
老師,我可以這么理解嗎?當(dāng)月不管分幾次購買商品,沒有收到發(fā)票時(shí),都要向您這么處理嗎
老師,如果先收到商品,沒發(fā)票時(shí),借:庫存商品1000貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫1000,支付貨款時(shí),借:應(yīng)付賬款-xx公司1000,貸:銀行存款1000,發(fā)票到時(shí),借:庫存商品-1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-1000同時(shí)在做,借:庫存商品1000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額130,貸方是什么呢?
您好,是的,你理解得很正確
您好,貸方計(jì)應(yīng)付賬款,這樣的話沖平應(yīng)付賬款余額
老師,收到客戶的定金,或者預(yù)收款,可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
您好,收到客戶定金,可以計(jì)入預(yù)收賬款或者其他應(yīng)付款
老師,收到客戶定金,其他應(yīng)收款-二級(jí)明細(xì)是客戶名稱還是直接寫定金呢
您好,二級(jí)科目可以設(shè)置客戶名稱
老師,采購商品不同的客戶都可以用應(yīng)收賬款-暫估入庫嗎?可以設(shè)三級(jí)明細(xì)客戶名稱來區(qū)分
您好,是應(yīng)付賬款-暫付款,可以設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目的,這樣更加便于核算。
老師,賬套啟用時(shí)間可以在營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來之前一個(gè)月嗎?前期在沒有投資款的情況下,跟股東借款給公司日常運(yùn)作,可以做賬嗎
您好,從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者發(fā)生納稅義務(wù)之日起15日內(nèi),按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿
您好,跟股東借款?為什么不直接叫股東支付注冊(cè)資金呢