同學(xué)你好: 購貨的會計分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售貨物 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師這個是不是等我收到進項發(fā)票也開出去銷項發(fā)票是再做剩下的分錄嗎?
同學(xué)你好, 收到購貨發(fā)票時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付賬款 開具銷售發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 有進項稅發(fā)票,再開銷售發(fā)票,納稅負擔(dān)就比較輕。
老師那我收到貨時做的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,等收到發(fā)票像你做的這個借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)付賬款,這個是稅額部分,那我實際庫存商品減掉稅額不是就沒有那么多庫存商品了,這個差價在這個分錄并沒有體現(xiàn),怎么辦?
同學(xué)你好,貨到的時候,把貨物的價格計入,發(fā)票到了就入稅金就可以了,怎么還出現(xiàn)庫存商品減掉稅額。比如你的購入商品價稅合計是1130元,貨物到時,庫存商品入 1000元,發(fā)票到了稅金就入130元,付款金額就是1130元。
老師就比如說我付了100萬的貨款,收到商品時照你的那個分錄就是借:庫存商品100萬,貸:應(yīng)付賬款100萬,付款時借:應(yīng)付賬款100萬,貸:銀行存款100萬,等收到發(fā)票時做的是借:應(yīng)交稅費——進項13萬,貸:應(yīng)付賬款13萬,老師照你的那個分錄我這樣理解對嗎?還是說我理解錯了
同學(xué)你好,如果貨款合同是113萬(含稅),那么你的理解是對,如果你的貨款合同100萬(含稅)那么你的理解是錯的,一般納稅入計入商品價格是不含稅價。
老師在嗎?就前面說這個問題,假如我現(xiàn)在的貨款合同就是100萬,我款已經(jīng)付了,產(chǎn)品也入庫了,就是還沒有收到發(fā)票,我是付完款就收到貨的,你說的那個我還是沒有理解,你可以把我這筆從付款,產(chǎn)品入庫再到后面收到發(fā)票的分錄寫出來嗎?我直接寫了又改改了有寫總覺得不對
同學(xué)你好: 貨到未收發(fā)票會計分錄 借:庫存商品 88.5 貸:應(yīng)付賬款? 88.5 收到貨物發(fā)票的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)11.5 貸:應(yīng)付賬款? 11.5 付款會計分錄 借:應(yīng)付賬款 100 貸:銀行存款 100
老師我現(xiàn)在就是收到發(fā)票和付款那里整不懂了,順序剛好是反的,我是先付了款也收到貨,但是還沒有收到票,那我現(xiàn)在是不是要做的就是1收到商品.借:庫存商品88.5,貸:應(yīng)付賬款88.5,2.付款,借:應(yīng)付賬款100,代:銀行存款100,3收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費進項,貸:應(yīng)付賬款,還是說我先做付款分錄,再做收到產(chǎn)品分錄,發(fā)票是最后才到的
同學(xué)你好,我給你的是會計分錄是參考的,不是順序的。你先付款,就入付款會計分錄,你先收貨,就錄收貨會計分錄。會計分錄都是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況去做。
好的,謝謝老師的耐心解答,我再慢慢琢磨一下
同學(xué)你好,祝你學(xué)習(xí)愉快。