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老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?

2020-10-26 06:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-26 06:26

同學(xué)你好 這兩種都可以,預(yù)收的情況下可以不做暫估

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快賬用戶6955 追問 2020-10-26 06:30

預(yù)收做了暫估也沒問題是嗎?另外在做暫估的時候是明細(xì)科目就是應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,把所有公司的金額匯總就可以了?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 06:31

對的可以這樣操作

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快賬用戶6955 追問 2020-10-26 06:37

不對,老師,我寫錯了,把預(yù)付寫成了預(yù)收。。。。所以我之前所有有關(guān)預(yù)付的賬務(wù)處理都是錯的是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 07:15

我以為你同一個單位都是用的一個科目,你寫成應(yīng)付賬款暫估就行了

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快賬用戶6955 追問 2020-10-26 08:00

老師,對方一直不給我們開票,而我們會跟具上家開票的時間同期開給下家這樣的情況,我是做預(yù)付暫估庫存好還是直接借庫存商品貸應(yīng)付好呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 08:01

借庫存商品貸應(yīng)付就行了,匯算清繳之前不給你票調(diào)增就行了

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快賬用戶6955 追問 2020-10-26 08:21

調(diào)增?不是費(fèi)用才調(diào)增,成本也要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-26 08:21

對的,成本也是要調(diào)增的,因?yàn)槟銢]有發(fā)票

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快賬用戶6955 追問 2020-10-26 08:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-26 08:24

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 這兩種都可以,預(yù)收的情況下可以不做暫估
2020-10-26
你好,很高興為你作答
2024-05-22
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實(shí)際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
你好? ? 1. 先做暫估 。如果你知道收到的是專票 你直接不含稅暫估 。如果是收到普票 你價稅合計(jì)來暫估 。收到發(fā)票直接附憑證后面去。 進(jìn)項(xiàng)稅補(bǔ)做即可。? ?
2021-02-01
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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