你好,勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,個(gè)人所得稅按,20%到40%計(jì)算, 在自然人申報(bào)系統(tǒng)勞務(wù)報(bào)酬那個(gè)模塊填寫(xiě)申報(bào),應(yīng)該企業(yè)代扣代繳的企業(yè)沒(méi)有代扣代繳申報(bào)會(huì)有罰款,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們公司有些商品有發(fā)票,但是有些商品沒(méi)有發(fā)票,這種如果稅前扣除怎么才能做到明細(xì)呢?有沒(méi)有什么方法,把這個(gè)可以稅前扣除的成本進(jìn)行一個(gè)準(zhǔn)確的計(jì)算呢?還有就是,如果我們要做稅收籌劃的話,怎么進(jìn)行比較好呢?
老師你好,我們單位有場(chǎng)活動(dòng)找了一批兼職,勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅請(qǐng)問(wèn)如果計(jì)算?如何申請(qǐng)扣除?如果沒(méi)扣除會(huì)發(fā)生什么后果?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位為高新科技企業(yè),2021年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,A項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間1-6月,A項(xiàng)目按照截止到6月的研發(fā)費(fèi)進(jìn)行的加計(jì)扣除,而6-12月份發(fā)生的沒(méi)有加計(jì)扣除。但是單位要上市,上市審計(jì)人員說(shuō)如果沒(méi)有完成立項(xiàng)的報(bào)告,7-12月份發(fā)生的研發(fā)支出也可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人讓我重新計(jì)算后覆蓋申報(bào),我想知道這種操作是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)。
老師,前任會(huì)計(jì)是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只填了收入,但是社保啥的都沒(méi)扣,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,手動(dòng)扣除社保后,會(huì)有退稅,我如果申請(qǐng)退稅,會(huì)對(duì)公司有影響么
單位找了一批臨時(shí)工,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,也沒(méi)有申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,沒(méi)有代扣代繳個(gè)稅,只是年底所得稅匯算清繳調(diào)減費(fèi)用,這樣做的有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),如果查賬,所得稅沒(méi)有問(wèn)題呢,但是會(huì)不會(huì)讓我們補(bǔ)繳個(gè)稅。
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅