如果是進貨退出,做: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(一般納稅企業(yè))(紅字) 貸:庫存商品

我們是專票。 我們購買整機,有些配件銷售方保修一年,壞的可以退回,我們開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,我們怎么做會計分錄
我們是購買方 退回一批商品給銷售方 會計分錄怎么做 ?
購買方作廢一張已抵扣的專票,銷售方退回了發(fā)票全款,請問購買方進項轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
我公司采購方,購入一批貨,款未付,其中有一批貨不銷售了,退貨給供應(yīng)商,請問怎么做會計分錄
請問老師,帶鋼生產(chǎn)企業(yè)有沒有耗損率?耗損率是多少?成本費用占比在97%以上怎么做解釋?增值稅稅負率過低怎么做解釋?
比方說5月暫估材料,材料已經(jīng)領(lǐng)用完。6月來票了,但是名稱,數(shù)量,金額都是對不上的,且材料暫估是大于來票金額,那么5月的材料怎么沖?不就負了??
居間服務(wù)費開票怎么填
老師,公司虧損工資發(fā)放掛的法人,這個怎么平賬啊
我這里有一個外貿(mào)企業(yè) 7月份申報出口 7月份開的銷項發(fā)票 11月份才勾選的進項 在電子稅務(wù)局申報的退稅 顯示的是進項發(fā)票沒有電子數(shù)據(jù) 是怎么回事?
老師e?x?w價格1000,但是報關(guān)單還填寫了雜費100,這是買家承擔的。我們申報和入賬出口收入都是1000乘以出口當月首個工作日匯率。這樣有沒有問題哦?雜費會不會被要求加入做收入?我實際沒有收到呢
為什么存貨管理那單價用u,到本量利那單價又用p有啥說法嗎?
殘疾人保障金怎么可以少交不交?公司有200人需要招聘多少殘疾人?
老師,公司虧損工資發(fā)放掛的法人,這個有問題嗎
老師好,請問一下,員工合同到期,公司不續(xù)簽,公司是否需要補償?怎么補償?人事這邊需要怎么做?老板讓我稍帶兼職一下人事,不太清楚
庫存跟銀存 也是做負數(shù)嗎?
銀行存款是正數(shù),同學(xué),庫存商品可以直接做貸方,也可以用借方紅字
哪成本要做嗎?
同學(xué),你退貨說明沒有領(lǐng)用,不需要考慮成本的影響