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老師,我在5月暫估了一筆材料款,本月收到一張發(fā)票,打算沖回暫估的材料款,但是看5月賬的時候發(fā)現(xiàn)我在算成本的時候領用的那批材料的金額與暫估的金額不一致,怎么辦
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領料的時候也是按含稅價領料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導致此原材料金額出現(xiàn)負數(shù),但是數(shù)量為0?,F(xiàn)在應該怎么做呢
1.上個月材料忘記暫估了,但是原材料卻出了,導致這款原材料數(shù)量金額負數(shù),我想這個月補一個暫估,但是更煩的是這個月開進的材料發(fā)票單價比上個月出的單價要高幾毛。。。。這個該怎么辦
你好..比如4月份進了一批材料不含稅5 4月份發(fā)票沒來 借:原材料5 貸:應付-暫估5 4月份也已經(jīng)把這5元的材料領用了. 那5月份這張發(fā)票來了..是和5月份購進的材料開在了一起.一共9 借:原材料9 進項1.1.7 貸:應付10.17 借:原材料-5(沖紅) 貸:應付-暫估-5(沖紅) 麻煩看一下我做的這個正確嗎..
材料剛暫估就出掉了,正式入庫開來的發(fā)票不含稅金額能對上,總的金額比暫估的時候多,然后倉庫說材料用掉了那個金額就只能這樣了,說是系統(tǒng)問題
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時工工資,個稅正常申報嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點糾結。
老師個稅申報按應發(fā)還是實發(fā)報
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務局繳納,還是在公司所屬地稅務局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計扣除的研發(fā)費用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬的收入,能給一名股東以勞務費的名義轉出6萬嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務,2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補上嗎?
你好,老師,采購發(fā)票沖紅,進項稅已經(jīng)認證,這個采購發(fā)票沖紅和進項稅怎么做賬務處理
您好,5月暫估材料,假設暫估100元,做分錄,借原材料100,貸應付賬款暫估100,材料領用完,做分錄,借生產(chǎn)成本100,貸原材料100;6月來票,金額80元,名稱、數(shù)量與暫估對不上,先紅沖暫估,做分錄,借原材料負100,貸應付賬款暫估負100,再按發(fā)票入賬,做分錄,借原材料80,貸應付賬款80,此時原材料會出現(xiàn)負20,因為材料領用完庫存為0,沖回暫估時多沖了,這時把多沖的成本調回來,做分錄,借生產(chǎn)成本20,貸原材料20,這樣借貸相等,原材料負20變成0,生產(chǎn)成本原來是100,現(xiàn)在調成80,成本正確,沒有負留著,只是中間過程原材料會短暫負數(shù)。
先紅沖暫估,做分錄,借原材料負100,貸應付賬款暫估負100,再按發(fā)票入賬,做分錄,借原材料80,貸應付賬款80,此時原材料會出現(xiàn)負20,,,老師這是建立在材料為同一種的情況下吧?不然不會負20吧
對,只有暫估和發(fā)票是同一材料 才會因金額差在原材料 出現(xiàn) 負余額,不同材料 不能直接抵沖 否則邏輯不對,要分別核算并調整成本,不能簡單出負20