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比方說5月暫估材料,材料已經(jīng)領用完。6月來票了,但是名稱,數(shù)量,金額都是對不上的,且材料暫估是大于來票金額,那么5月的材料怎么沖?不就負了??

2025-11-25 21:37
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齊紅老師

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2025-11-25 21:39

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齊紅老師 解答 2025-11-25 21:41

您好,5月暫估材料,假設暫估100元,做分錄,借原材料100,貸應付賬款暫估100,材料領用完,做分錄,借生產(chǎn)成本100,貸原材料100;6月來票,金額80元,名稱、數(shù)量與暫估對不上,先紅沖暫估,做分錄,借原材料負100,貸應付賬款暫估負100,再按發(fā)票入賬,做分錄,借原材料80,貸應付賬款80,此時原材料會出現(xiàn)負20,因為材料領用完庫存為0,沖回暫估時多沖了,這時把多沖的成本調回來,做分錄,借生產(chǎn)成本20,貸原材料20,這樣借貸相等,原材料負20變成0,生產(chǎn)成本原來是100,現(xiàn)在調成80,成本正確,沒有負留著,只是中間過程原材料會短暫負數(shù)。

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快賬用戶8074 追問 2025-11-25 22:14

先紅沖暫估,做分錄,借原材料負100,貸應付賬款暫估負100,再按發(fā)票入賬,做分錄,借原材料80,貸應付賬款80,此時原材料會出現(xiàn)負20,,,老師這是建立在材料為同一種的情況下吧?不然不會負20吧

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齊紅老師 解答 2025-11-25 22:17

對,只有暫估和發(fā)票是同一材料 才會因金額差在原材料 出現(xiàn) 負余額,不同材料 不能直接抵沖 否則邏輯不對,要分別核算并調整成本,不能簡單出負20

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2025-11-25
直接后邊的分錄紅沖 借:生產(chǎn)成本 貸:應付賬款-暫估
2025-11-25
你當時領用的時候是暫估的那一筆嗎?如果是的話,之前領用的多少紅蟲多少。
2020-09-18
對的,到五月份先全部做,然后再沖掉
2023-02-08
你這個對應這個生產(chǎn)成本,庫存商品 ,主營業(yè)務成本也需要一并沖掉,多做的部分,
2021-03-02
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