你好,退貨給供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品?
老師好,請問公司采購了一批貨物并付款給供應(yīng)商,貨物到了,但一直沒開票過來,經(jīng)確認無法收到這發(fā)票,現(xiàn)在要平賬該怎么做分錄?
請問老師,公司采購一批貨,貨到款已付,但是票未給開具,那么月底怎么做分錄?等到月初來了票又怎么做分錄呢?
跟A公司采購,因貨品問題退款1萬給我們,當時我們把這批貨物銷售給B公司了,本應(yīng)B公司應(yīng)該支付4萬貨款給我們,現(xiàn)把1萬(貨品問題退款)抵扣。只回了3萬給我們,請問我應(yīng)該怎么做科目分錄?沖應(yīng)收賬款,和營業(yè)外支出嗎?
老師,我公司采購了一批固定資產(chǎn)(貨和發(fā)票已經(jīng)收到),我們公司還未付款,怎么做會計分錄
我公司采購方,購入一批貨,款未付,其中有一批貨不銷售了,退貨給供應(yīng)商,請問怎么做會計分錄
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?