你好 你是購(gòu)買方還是銷售方 紅沖的 專票認(rèn)證了嗎
發(fā)票紅沖后,如何做賬務(wù)處理
紅沖一張發(fā)票,紅沖的銷項(xiàng)稅額如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師跨年發(fā)票沖紅,如何操作? 賬務(wù)如何處理?成本又如何處理?
老師,銷售方發(fā)票開錯(cuò)紅沖之后,賬務(wù)要如何處理?
跨年發(fā)票沖紅賬務(wù)處理如何做?
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
我開給對(duì)方的發(fā)票,一般納稅人,專票認(rèn)證過了
你好 已經(jīng)認(rèn)證過 了 你開紅字發(fā)票你做 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款
紅沖發(fā)票,不是說發(fā)票作廢嗎?那銀行存款應(yīng)該在借方吧?應(yīng)交稅費(fèi)在貸方吧?
你好 你是當(dāng)月的發(fā)票還是次月的發(fā)票 。 你如果是紅沖發(fā)票 應(yīng)該是跨月了 原來發(fā)票 就應(yīng)該做了分錄的 。 因?yàn)槲也恢滥闵显略趺醋龇咒浀?。我是上面給你舉例 。 你上月怎么做分錄的
我是銷售方,一般納稅人,假如上個(gè)月的發(fā)票是按照您剛做的那筆分錄入賬,這個(gè)月發(fā)票要紅沖,老師分錄是不是就是完全相反做分錄?。恳簿褪沁@個(gè)月銀行存款在借方,應(yīng)交稅費(fèi)在貸方呢?
紅沖發(fā)票時(shí),是不是不只發(fā)票要沖回,原來的賬款也要收回呢?還是只沖發(fā)票不收賬款?
你好 是的 你可以做相反分錄或者直接按原來分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖掉就行了 你紅沖了 肯定是業(yè)務(wù)取消了或者退貨了 那么會(huì)沖應(yīng)收賬款或者銀行存款的