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Q

老師跨年發(fā)票沖紅,如何操作? 賬務(wù)如何處理?成本又如何處理?

2022-06-24 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-24 08:45

?你好 ;? ?是專(zhuān)票還是普票;? 你是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方;??

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快賬用戶(hù)7000 追問(wèn) 2022-06-24 08:45

專(zhuān)票,我們是銷(xiāo)售方

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齊紅老師 解答 2022-06-24 08:46

你好; 專(zhuān)票的話(huà) ;? 購(gòu)買(mǎi)方是否有認(rèn)證 ;? ?你們這個(gè)紅沖是業(yè)務(wù)取消了嗎? ?

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快賬用戶(hù)7000 追問(wèn) 2022-06-24 08:47

認(rèn)證了,不是取消業(yè)務(wù),是去年金額開(kāi)多了,需要重新開(kāi)

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齊紅老師 解答 2022-06-24 08:48

?你好 ; 那你 讓購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表; 你開(kāi)紅字發(fā)票 ; 然后 你做紅沖分錄 ;? ? 成本部分多做了也紅沖; 沒(méi)有多做就不用紅沖的?

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快賬用戶(hù)7000 追問(wèn) 2022-06-24 08:49

屬于我們成本那部分也認(rèn)證抵扣了,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-24 08:49

?你好 ;? ? 你成本是真實(shí)的? ?; 可以認(rèn)證的; 你只是你? 收入部分多開(kāi)了的嘛??

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?你好 ;? ?是專(zhuān)票還是普票;? 你是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方;??
2022-06-24
同學(xué)你好 適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);沖回成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。 適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款;沖回成本借:庫(kù)存商品,貸:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-07
購(gòu)方跨年沖紅發(fā)票如何做賬務(wù)處理? 答:1、紅字 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 根據(jù)17年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時(shí)增加數(shù)量) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)17年12月當(dāng)時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)成本 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-10-26
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了 稅務(wù)不用管,開(kāi)票盤(pán)里直接沖了
2020-11-02
你好;直接開(kāi)票系統(tǒng)- 發(fā)票填開(kāi) - 負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具里面去 紅沖
2023-06-12
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