當(dāng)年做的預(yù)付賬款 現(xiàn)在 借工程施工貸預(yù)付賬款 這樣做
老師,工程施工過(guò)程中付了水泥款和運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,借記的預(yù)付賬款。現(xiàn)在過(guò)了當(dāng)年,第二年取得這個(gè)發(fā)票后,該怎么記賬
建筑施工企業(yè),18年有筆運(yùn)輸費(fèi)120萬(wàn),重復(fù)記賬,記了兩次。當(dāng)時(shí)分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:工程施工,并且期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在19年匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)且做了納稅調(diào)整。請(qǐng)問(wèn),關(guān)于調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄怎么寫(xiě)?
我們是民辦非盈利養(yǎng)老院,2019年有一筆工程款,當(dāng)時(shí)法人直接把工程款用自己的錢(qián)支付了,沒(méi)有工程發(fā)票,當(dāng)時(shí)我記賬是以借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,后面從公戶(hù)把錢(qián)給法人個(gè)人賬戶(hù)打進(jìn)去,歸還借款,2020年工程發(fā)票回來(lái)了 我咋么做賬?
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒(méi)有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開(kāi)在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理?。?/p>
老師,去年我們公司交了一筆物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,以為后期能收到發(fā)票,記賬記得預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),到現(xiàn)在一直沒(méi)有發(fā)票,那個(gè)預(yù)付賬款一直掛著,我要怎么給他平一下呢
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話(huà),就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶(hù)端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師,那水泥這種材料,需不需要入庫(kù)出庫(kù),如果需要的話(huà)在什么時(shí)候做呢
可以直接計(jì)入工程施工也可以計(jì)入原材料然后領(lǐng)用計(jì)入工程施工