當(dāng)時(shí)法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發(fā)票,當(dāng)時(shí)我記賬是以借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款…… 同學(xué)你好,如果是法人直接支付工程款,沒有走公司帳,你的分錄就不對(duì) 借:現(xiàn)金 (企業(yè)實(shí)際沒有收到現(xiàn)金) 貸:其他應(yīng)付款
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷,也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報(bào)銷?。
我們是民辦非盈利養(yǎng)老院,2019年有一筆工程款,當(dāng)時(shí)法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發(fā)票,當(dāng)時(shí)我記賬是以借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,后面從公戶把錢給法人個(gè)人賬戶打進(jìn)去,歸還借款,2020年工程發(fā)票回來了 我咋么做賬?
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
梳理一下業(yè)務(wù)的時(shí)間點(diǎn),相當(dāng)于應(yīng)該是 1.老板自行墊資,由于是私人墊資,不涉及對(duì)公賬戶支出 2.用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給老板(可以理解為借錢給老板,老板出資支付工程款) 借:其他應(yīng)收款-老板 ? ?貸:銀行存款 3.收到工程發(fā)票(取得工程發(fā)票,沖銷老板欠公司的公款) 借:在建工程 ? ? 貸:其他應(yīng)收款-老板 建議以后銀行業(yè)務(wù)盡量公對(duì)公支付。
當(dāng)時(shí)公司沒有錢,得確是給公司借的現(xiàn)金,最后公司回來錢,才從公戶上轉(zhuǎn)出去的
同學(xué),支付給供應(yīng)商的款就是直接用的老板借給公司的這筆錢嗎?
是的,一共借了14萬多,有9萬支的是工程款,今年工程款發(fā)票回來,我去年就直接借款,然后歸還借款處理的,發(fā)票回來這個(gè)則么賬務(wù)處理?
可以借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸:其他應(yīng)付款 么?
企業(yè)借了老板錢,還了老板錢,最后工程款應(yīng)該是企業(yè)自己付的,現(xiàn)在掛在老板的其他應(yīng)付款余額是多少?其實(shí)最后還是應(yīng)該是 借:在建工程/固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款/銀行存款
可以借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸:其他應(yīng)付款 么? 同學(xué)你好,可以的
同學(xué)你好,業(yè)務(wù)活動(dòng)成本核算民間非營利組織為了實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)活動(dòng)目標(biāo)、開展其項(xiàng)目活動(dòng)或者提供服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用。如果你們投資建設(shè)的工程使用期限預(yù)計(jì)使用年限不超過1年,可以計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,如果預(yù)期超過1年,還是需要通過固定資產(chǎn)來核算。
還有2萬的借款,也還了
一共是16萬多
還有問題給老師留言,老師今明天看到會(huì)回復(fù)的。
2020年工程發(fā)票回來了 我咋么做賬? 沖其他應(yīng)付款。 借:固定資產(chǎn)/在建工程 貸:其他應(yīng)付款
工程已在2019年去年完工了,回來成本票借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以嗎
同學(xué),如果你們投資建設(shè)的工程使用期限預(yù)計(jì)使用年限不超過1年,可以計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,如果預(yù)期超過1年,還是需要通過固定資產(chǎn)來核算。