您好 可以先填附表二 然后進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 后面月份抵扣
老師,農(nóng)產(chǎn)品收購的普票可以留幾份在下個(gè)月抵扣嗎?
老師,我公司7月有4份農(nóng)產(chǎn)品收購普票,都填列的話就超過系統(tǒng)可以抵扣的系數(shù)了,審核不通過,所以想問能不能留2份下個(gè)月再填
老師 購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品 從農(nóng)名手里收購的可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 那從別的公司購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品普票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么
老師,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,如果我需要抵扣100噸,我可不可以開300噸的收購發(fā)票,剩余200噸留到下月抵扣
老師我們是食品廠,收購農(nóng)產(chǎn)品,那收購發(fā)票可抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,這種情況也是形成留抵稅額,以后月份可以繼續(xù)抵扣嗎
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
7月有4份發(fā)票,都填列的話就超過系統(tǒng)可以抵扣的系數(shù)了,所以想問能不能留2份下個(gè)月再填
那可以留2份下個(gè)月再填