你好! 貸其他應(yīng)付款科目
老師,請(qǐng)問(wèn)公司請(qǐng)人做事,不是公司的職工,簽的是勞務(wù)合同,收到他們的勞務(wù)發(fā)票接工資,計(jì)提的話是貸應(yīng)付職工薪酬,還是其他應(yīng)付款呢?
老師,勞務(wù)派遣公司給勞動(dòng)人員支付的工資記到應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣會(huì)不會(huì)對(duì)公司應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目形成虛大呀,他們事實(shí)上并不是公司的員工
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個(gè)人把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個(gè)人把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?