同學你好 你們是代發(fā)還是怎樣
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。
老師好:個人掛靠建筑勞務公司,轉(zhuǎn)入勞務公司公戶的款分錄:借銀行存款 貸其他應付款,替發(fā)工人工資分錄:借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 ,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,分錄對嗎,如何沖其他應付款,有什么風險嗎
老師,建筑公司支付給水電勞務工資, 借:工程施工-人工費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現(xiàn)不出來款是支付給那個勞務公司了,我能把應付職工薪酬換成 其他應付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
老師,我們是設計公司。這個月計提工資,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本_工資,貸:勞務成本。這么做對嗎
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務,找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 這個我做的,上個是老師門讓我做的
可是我加上老師說的借:其他應付款。待:銀行存款顯示銀行為負數(shù)了
你要是還往來就是 借其他應付款 貸銀行存款
得有錢之后才可以還