你好,處理可以的,沒問題
總經(jīng)理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧, 計提時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對不對?
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
老師好:個人掛靠建筑勞務(wù)公司,轉(zhuǎn)入勞務(wù)公司公戶的款分錄:借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,替發(fā)工人工資分錄:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,分錄對嗎,如何沖其他應(yīng)付款,有什么風(fēng)險嗎
老師,建筑公司支付給水電勞務(wù)工資, 借:工程施工-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現(xiàn)不出來款是支付給那個勞務(wù)公司了,我能把應(yīng)付職工薪酬換成 其他應(yīng)付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
幫別人代發(fā)工資,做自己的成本合適嗎?
你這里勞務(wù)公司分包成本屬于你成本一部分 你可以直接發(fā)放做成本,后面部分支付做成本 你也可以直接其他應(yīng)付款處理,不計入成本,按后面收票金額計入成本也是可以
正確的流程是:我們把勞務(wù)分包款打給他公司。他自己發(fā)工資,然后給我們開票?
他給你開票的時候,你再確認成本就行了。
就如果說他給你開發(fā)票,你就在收到發(fā)票的時候確認成本,然后你幫他發(fā)的工資直接通過往來款項核算。
老師,確認第一步做賬沒有問題,我加上借:其他應(yīng)付款,貸:存款,怎么不平了
如果說你是代發(fā)工資的話,你收到錢的話,你就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。后面支付的時候就是借其他應(yīng)付款貸,銀行存款就不用做其他處理了。