你好,已繳的房產稅是將來退回么;如果退回,現在不做處理,退回時再做處理 土地使用稅 借,應交稅費一應交土地使用稅 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤
我們公司收到稅局正式通知,免征2019年度房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,其中房產稅是從租已繳納,土地使用稅沒繳納,現在要怎么處理?會計分錄? 2019已經計提
2016年全年營業(yè)收入(采用會計制度報表的企業(yè)為主營業(yè)務收入)為2340619.37元,申報房產稅0元,申報城鎮(zhèn)土地使用稅0元,且在房源信息采集表中無承租人名稱為該納稅人的記錄,是否存在少繳房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅風險,請核查。公司是租的廠房,現在稅務局在查,該怎樣解決
你好,公司18年成立,一直沒有建賬,稅務申報零,公司名下在2019年取得房產,購買該房產的合同是2018年9月,現稅局要求自2018年開始繳納房產稅,現請問該公司如何建賬,目前已補房產稅及土地使用稅,滯納金,年租金收入是47500元,房產稅是又從租計征的,房產稅是從租計征的,該公司如何建賬?從哪年開始建賬,繳房產稅、土地使用稅時間是2022年4月
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會計自行核算中,當年實現利潤總額1000萬元,擬申報的企業(yè)應納稅所得額與利潤總額相等,全年已預繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現該企業(yè)2021年度一棟閑置生產車間未申報繳納房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計算房產原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則該企業(yè)2021年度應補繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產稅分別為()萬元。A3,6.24B3,62.4C6.24,3D62.4,3
我是房產公司,2022年12月份計提的房產稅(從價計征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報繳納的時候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時候是小型微利企業(yè),所以申報房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會計分錄怎么沖回,
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數據格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方沒有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術服務費,現在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
需要調整利潤表嗎?
貸方是必須有這些科目 的同學
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則
你好,不調整利潤表 ;小企業(yè)沒有以前年度損益調整科目; 土地使用稅 借,應交稅費一應交土地使用稅 貸,利潤分配一未分配利潤 借,利潤分配一未分配利潤 貸,應交稅費一應交所得稅