你好 你去年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 是掛到什么科目去的 年末應(yīng)該你們有結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣好判斷分錄
我們單位去年增值稅欠了沒交 現(xiàn)在可以用今年多余的進(jìn)項(xiàng)稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄?
老師,我去年12月多計(jì)提了0.19增值稅,現(xiàn)在今年來處理,怎么做分錄呢
老師 我們?nèi)ツ?月份認(rèn)證了幾筆進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進(jìn)項(xiàng)留底抵扣以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的增值稅 我去年9月份實(shí)際產(chǎn)生的增值稅 由現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎
老師,去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣,但是沒有做賬上去?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬 進(jìn)項(xiàng)58萬轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
去年結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅借方有余額,我今年抵扣都用了怎么做分錄
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷,為啥選B
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
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掛的多交增值稅
我們是用今年的多余的進(jìn)項(xiàng)稅 抵了去年的欠稅 今年的 比如說 5月我有多余的進(jìn)項(xiàng) 用5月多余的進(jìn)項(xiàng)來抵了去年欠的增值稅
你好 是掛的借方還是貸方 是什么科目 。 對應(yīng)來沖 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方 就寫你們多繳納增值稅的科目
不用以前年度損益調(diào)整科目么?
你好 你欠繳的 你之前應(yīng)該是做了收入了 。 你只是增值稅沒有繳納 。 不是損益科目 不走以前年度損益調(diào)整來做
那發(fā)生的滯納金呢?去年并沒有做滯納金的計(jì)提
你好 現(xiàn)在繳納就做 借營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款