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去年結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅借方有余額,我今年抵扣都用了怎么做分錄

2023-12-28 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-28 11:51

你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。申報(bào)表上抵扣就好了。

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快賬用戶3433 追問 2023-12-28 11:54

金稅盤今年不抵扣可以累積到明年,最多可以累積幾年

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齊紅老師 解答 2023-12-28 11:54

你好這個(gè)沒有規(guī)定。

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快賬用戶3433 追問 2023-12-28 11:55

金稅盤不抵扣年底怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-28 11:55

你好,這個(gè)不用做,你不抵扣就不用做。

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快賬用戶3433 追問 2023-12-28 11:57

用不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2023-12-28 11:57

你好,這個(gè)不用轉(zhuǎn)的。

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你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。申報(bào)表上抵扣就好了。
2023-12-28
你需要繳納的時(shí)候,就會(huì)吧這個(gè)余額結(jié)平的啊
2020-11-30
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項(xiàng)200,進(jìn)項(xiàng)120,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn))120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
你好,未交增值稅借方有余額表示留底的,這個(gè)不用操作。
2022-01-05
查看一下具體是那個(gè)明細(xì)科目?
2023-05-17
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