這個(gè)借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 重新開借應(yīng)收 貸 以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補(bǔ)以前年度虧損怎樣做會(huì)計(jì)分錄 ?謝謝老師
那老師,以前年度損益會(huì)計(jì)分錄怎么做,紅沖的發(fā)票,又在開出,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
老師,紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當(dāng)時(shí)暫估的會(huì)計(jì)分錄是借:銷售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi),貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個(gè)分錄詳細(xì)寫出來,謝謝老師
清理以前年度固定資產(chǎn)盤虧怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
紅沖以前年度增稅專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是紅沖以后還要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益,請(qǐng)老師說一下兩個(gè)分錄具體怎么寫
有一家公司要注銷,但是他有留抵 10000 多,客戶要開票正好把這留抵金額開票出來,這樣清稅有問題么?
老師采購固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)不認(rèn)證抵扣 做賬時(shí) 借 固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 要是下個(gè)月認(rèn)證的話怎么做賬務(wù)處理
2x20年3月1日,甲公司因違反環(huán)保的相關(guān)法規(guī)被處罰270萬元,列人其他應(yīng)付款。根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定,該罰款不得進(jìn)行稅前抵扣。2x20年12月31日甲公司已經(jīng)支付了200萬元的罰款。不考慮其他因素,2x20年12月31日其他應(yīng)付款的暫時(shí)性差異是(·)萬元。
工會(huì)里面的收入情況和資金情況這個(gè)怎么填寫
甲公司2023年發(fā)生利息費(fèi)用50萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤120萬元。2024年度發(fā)生利息費(fèi)用 70萬元,另發(fā)生資本化的利息支出30萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤150萬元。若該公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,則該公司2024年已獲利息倍數(shù)比2023 年()。 A. 降低 0.34 B.降低 1.2 C.降低 1.5 D.增加0.08 這個(gè)題目怎么做
老師好,我們公司營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本520萬元,但是我們賬上實(shí)質(zhì)出資款645萬元,這個(gè)多的出資款125萬元能轉(zhuǎn)出來當(dāng)借股東款嗎?沒有交過印花稅的
老師好,請(qǐng)問異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
我現(xiàn)在只做內(nèi)賬是不是不需要做那些記賬憑證裝訂不用財(cái)務(wù)軟件記賬了吧,就收好那些報(bào)銷的還有各種單據(jù)就行了 然后記好每天的收入支出臺(tái)賬就可以了
您好我問一下一般情況下一個(gè)運(yùn)輸部只有一個(gè)車輛,能不能讓出租房多寫幾個(gè)車輛租給我們運(yùn)輸部
6月購買電磁爐99元, 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 7月退款,銀行收到99元退款怎么做賬