您好,正常開票,抵扣是沒有問題的
我們公司是一般納稅人,上個(gè)月申請(qǐng)了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認(rèn)證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個(gè)月稅局就打電話讓我們把認(rèn)證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么???以后賬上都不能有留抵了嗎?
我公司承租了另一家公司的一條商業(yè)街,對(duì)方開給我們?cè)銎?,我們轉(zhuǎn)租給很多商戶,但是商戶大多是個(gè)體,不需要發(fā)票,這樣我就留下很多進(jìn)項(xiàng),留抵進(jìn)項(xiàng)多稅局會(huì)不會(huì)查?有什么方式解決這個(gè)問題?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問題我現(xiàn)在留抵未認(rèn)證金額:1581766.48,稅額合計(jì):216054.56,我這個(gè)月開票100萬(出口報(bào)關(guān)普通發(fā)票),怎么計(jì)算我最后會(huì)剩余多少留抵金額和稅額還有退稅金額會(huì)是多少? 注意看問題,不要隨意接復(fù)制 !非常感謝
老師,貿(mào)易公司的購貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,但是銷售有半個(gè)月的銷售額同客戶談的是下個(gè)月在開票,這樣申報(bào)增值稅留抵額較多,怎么處理要好點(diǎn)呀
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時(shí)是按照2個(gè)點(diǎn)去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個(gè)留抵稅抵扣完呢?
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個(gè)錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報(bào)
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個(gè)月再開,那我賬上面是不是也要把對(duì)應(yīng)的收入做到下個(gè)月???
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計(jì)出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報(bào)賬沖銷,請(qǐng)問賬上有余額責(zé)任會(huì)計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會(huì)不不反咬會(huì)計(jì)沒有及時(shí)找他銷賬?
請(qǐng)問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對(duì)方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認(rèn)是在幾月,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪個(gè)月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險(xiǎn)一金嗎?
那注銷需要把所有留抵稅額全清掉么還是留一點(diǎn)也行
如果我開票的話還好注銷么
好注銷,先開了票再操作注銷就可以
這個(gè)客戶留抵有 10000 多,但是利潤總額截止目前是 34 萬左右,說明他缺少成本 34 萬左右吧,那他注銷好注銷么
錯(cuò)了,缺 16 左右成本
要把資產(chǎn)負(fù)債表都清掉,看未分配是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
都是負(fù)的怎么清?我都填 0?
意思是你全都清掉了,是的,這個(gè)是差34W成本票