你好 借:待處理財產(chǎn)損益,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
老師好!新政府會計制度下新增固定資產(chǎn),分2年期付款,會計分錄怎么做?謝謝!
清理以前年度的固定資產(chǎn)怎么入會計分錄
清理以前年度固定資產(chǎn)盤虧怎么做會計分錄,謝謝老師
老師,麻煩咨詢下固定資產(chǎn)盤盈虧分錄怎么做的啊,謝謝老師
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
記得有個以前年度損益調(diào)整這個科目呢老師,謝謝老師回答
你好,以前年度損益調(diào)整,是針對固定資產(chǎn)盤盈的處理?
盤贏的以前年度損益調(diào)整固定資產(chǎn)怎么做賬,謝謝老師
你好,借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整
那 以前年度損益調(diào)整后期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤?
那我這個利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系還對嗎,這樣不就是借固定資產(chǎn),貸利潤分配未分配利潤了嗎?我專業(yè)知識不牢靠,謝謝老師回答,想不清楚
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
那以后年年一直是這樣情況嗎?
你好,就只有當年。之后年度如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整,報表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計