你好 借:待處理財產(chǎn)損益,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
老師好!新政府會計制度下新增固定資產(chǎn),分2年期付款,會計分錄怎么做?謝謝!
清理以前年度的固定資產(chǎn)怎么入會計分錄
清理以前年度固定資產(chǎn)盤虧怎么做會計分錄,謝謝老師
老師,麻煩咨詢下固定資產(chǎn)盤盈虧分錄怎么做的啊,謝謝老師
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進項稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務(wù)不認可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會計科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
記得有個以前年度損益調(diào)整這個科目呢老師,謝謝老師回答
你好,以前年度損益調(diào)整,是針對固定資產(chǎn)盤盈的處理?
盤贏的以前年度損益調(diào)整固定資產(chǎn)怎么做賬,謝謝老師
你好,借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整
那 以前年度損益調(diào)整后期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤?
那我這個利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系還對嗎,這樣不就是借固定資產(chǎn),貸利潤分配未分配利潤了嗎?我專業(yè)知識不牢靠,謝謝老師回答,想不清楚
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
那以后年年一直是這樣情況嗎?
你好,就只有當(dāng)年。之后年度如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整,報表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計