同學,你好
借 固定資產(chǎn)
應交稅費待抵扣進項稅
貸銀行存款
下個月認證
借:應交稅費-應交增值稅-進
貸:應交稅費待抵扣進項稅
老師、7月的運輸車憑證下錯了, 借固定資產(chǎn) 應交稅費待認證,貸應付賬款。我把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)和待認證進項稅填反了,這個月該怎么做呢
老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進項稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬
你好,想請教下現(xiàn)在是籌建期,還沒有銷項,但有些固定資產(chǎn)的進項稅,我是做借固定資產(chǎn),應交稅金——進項稅額還是記入待認證進項稅?貸銀行存款。到營業(yè)期時再從待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額嗎?
老師,我購買固定資產(chǎn),有進項稅額,我現(xiàn)在入庫是借固定資產(chǎn),借進項稅額貸:銀行存款。然后這個進項稅額我是不是又要轉(zhuǎn)到待認證進項稅額去?因為我還沒認證,而且一時半會也不會認證,因為我們沒得銷項
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產(chǎn)負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我該怎么調(diào)整
生產(chǎn)企業(yè)試生產(chǎn),投入原材料不多,試產(chǎn)出1噸多產(chǎn)成品,自己檢測達標,等客戶回復。試生產(chǎn)能計入研發(fā)費用么?產(chǎn)成品怎么記賬
@董孝彬老師,啥意思?沒懂,別的老師別回答?
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負,企業(yè)稅稅負
老師好,我們這個月進項票不夠了,有幾筆銷售領導說不讓開票,下個月再開,那我賬上面是不是也要把對應的收入做到下個月???
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計出來半成品的人工行嗎(拿當月所有人工費用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務員沒有來報賬沖銷,請問賬上有余額責任會計的嗎,業(yè)務經(jīng)辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬?
請問:A公司已經(jīng)付清款給供應商但對方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費怎么做賬?
老師那我現(xiàn)在賬務處理是不是不對 直接就是記得進項
同學,你好
你上面的分錄不對,按照我的做哦