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老師采購固定資產(chǎn)進項稅暫時不認證抵扣 做賬時 借 固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 要是下個月認證的話怎么做賬務處理

2025-08-27 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-27 15:39

同學,你好
借 固定資產(chǎn)
應交稅費待抵扣進項稅
貸銀行存款

下個月認證
借:應交稅費-應交增值稅-進
貸:應交稅費待抵扣進項稅

頭像
快賬用戶9606 追問 2025-08-27 15:56

老師那我現(xiàn)在賬務處理是不是不對 直接就是記得進項

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-27 15:56

同學,你好
你上面的分錄不對,按照我的做哦

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同學,你好
借 固定資產(chǎn)
應交稅費待抵扣進項稅
貸銀行存款

下個月認證
借:應交稅費-應交增值稅-進
貸:應交稅費待抵扣進項稅
2025-08-27
你好是的,您的分錄處理正確
2020-12-31
你好,你把這個應交稅費的負數(shù)放到其他流動資產(chǎn)填寫正數(shù),應交稅費填寫零。
2023-07-14
您好,對的,這個是沒錯的了
2023-08-10
同學你好 對的 這個要轉(zhuǎn)的
2022-12-28
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