只有你個(gè)人才能看見(jiàn)兩家公司的收入 公司看不見(jiàn)
個(gè)人匯算清繳: 1、19年8月-10月這三個(gè)月,公司將我的工資分別轉(zhuǎn)移到另外三家公司繳納(原單位,其它單位1、其它單位2),也給我繳納社保和做納稅申報(bào),但是卻有部分單位未給我進(jìn)行個(gè)稅繳納(個(gè)稅系統(tǒng)里能看到,且都達(dá)到應(yīng)納稅額度) 2、19年11月-12月這兩個(gè)月,原公司又將我的工資移回來(lái)發(fā)放,也做納稅登記,但是我的社保卻移到另一家公司繳納,且這家公司未給我發(fā)放工資和做納稅申報(bào),導(dǎo)致我在匯算清繳時(shí)個(gè)稅APP無(wú)法調(diào)取我11月及12月的三險(xiǎn)一金; 3、現(xiàn)在我在個(gè)稅APP做個(gè)人的匯算清繳,顯示需要補(bǔ)繳3500元左右,請(qǐng)問(wèn)是否是因?yàn)樯鲜銮闆r,而導(dǎo)致我補(bǔ)繳金額提高。
自己個(gè)稅補(bǔ)繳的金額 公司是否可以看到呢 因?yàn)槿温殐杉夜?然后這次匯算需要補(bǔ)繳個(gè)稅,選的是其中一家公司進(jìn)行匯算,那申報(bào)補(bǔ)繳的金額 這家公司是否可以看到呢 這屬于個(gè)人隱私對(duì)不對(duì)?
我們公司要為一名員工承擔(dān)他的19年個(gè)稅,這名員工19年一共在三家公司呆過(guò),第一家和我們沒(méi)關(guān)系,第二三家全部是我們集團(tuán)旗下的,現(xiàn)在他個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)30萬(wàn)的個(gè)稅,我們要算出他來(lái)我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補(bǔ)稅額,就是他自己應(yīng)承擔(dān)的個(gè)稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來(lái)我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個(gè)稅,然后,他實(shí)際交了多少個(gè)稅,算出這個(gè)差額,是我們公司要承擔(dān)的,來(lái)我司后,換公司應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔(dān),就是第一家不考慮,當(dāng)他在此之明沒(méi)有工作,來(lái)我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計(jì)了,稅就交的少了,然后這個(gè)差額,就是我們公司要給他的。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅匯算問(wèn)題,有點(diǎn)蒙圈,就是年綜合所得12萬(wàn)的理解,不是年純收入超過(guò)6萬(wàn)都要交稅么?那為何不到12萬(wàn)不用匯算清繳,難道不用交稅,例如一個(gè)人掛職兩個(gè)公司,都是5000元,平時(shí)從兩個(gè)公司申報(bào)都可以不用交稅,難道個(gè)稅匯算就不用申報(bào)了,也不用補(bǔ)稅了,同樣另一個(gè)人月工資1萬(wàn)在一家申報(bào)就要交個(gè)稅,匯算難道可以退?
老師您好。我們老板在公司每月的稅前工資是15000,每月都正??鄱悺?-3月在一個(gè)公司,4到12月在另一家公司賬上申報(bào)。金額都是15000元一個(gè)月。一共繳納個(gè)稅3765元。老板自己個(gè)稅匯算清繳,要補(bǔ)稅9015元。想問(wèn)下這個(gè)金額是怎么算的。為什么會(huì)扣這么多個(gè)稅。謝謝
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎