你好,他是不是還有額外收入啊,按照月工資15000來說,年度應(yīng)納稅工資是12萬,適用10%稅率,應(yīng)該是120000*0.1-2520=9480,一年也只需要交9480啊
請(qǐng)問一下老師:這個(gè)怎么改啊 因?yàn)檫@個(gè)公司的人員沒有發(fā)工資,但每個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報(bào)7月的,剛好是要扣35000元。
請(qǐng)問一下老師:這個(gè)怎么改啊 因?yàn)檫@個(gè)公司的人員沒有發(fā)工資,但每個(gè)月要申報(bào)個(gè)稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報(bào)7月的,剛好是要扣35000元。
請(qǐng)問老師!一個(gè)職工10月份開始,同時(shí)在兩家公司任職,領(lǐng)工資,都分別申報(bào)個(gè)稅了,每月兩邊工資合計(jì)12000元,那莫明年匯算清繳的時(shí)候扣除的是60000還是 3個(gè)月*5000=15000 ?
老師您好。我們老板在公司每月的稅前工資是15000,每月都正??鄱?。1-3月在一個(gè)公司,4到12月在另一家公司賬上申報(bào)。金額都是15000元一個(gè)月。一共繳納個(gè)稅3765元。老板自己個(gè)稅匯算清繳,要補(bǔ)稅9015元。想問下這個(gè)金額是怎么算的。為什么會(huì)扣這么多個(gè)稅。謝謝
老師您好:我請(qǐng)教您一個(gè)問題,我這邊有個(gè)公司一直沒有收入,也沒有正常經(jīng)營(yíng)都是零申報(bào)。但是在2020年的11月和12月以及21年的1-2月份,一共4個(gè)月,用這個(gè)公司的報(bào)了4個(gè)月的個(gè)稅,每個(gè)月交60多元的個(gè)稅,這些工資沒有走公戶,后來也沒有做賬,電子稅務(wù)和年報(bào)那里都是沒有報(bào),這個(gè)后面需要怎么補(bǔ)救?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
還要扣社保和公積金的。應(yīng)該小于您說的數(shù)字
是啊,所以你要看下你老板匯算清繳的時(shí)候是怎么操作的,是不是把獎(jiǎng)金什么的合并到一次了,還是說有其他申報(bào)記錄
是跨了兩家公司。在一家公司6萬的額度用完。所以導(dǎo)致第二家公司扣多了。我按正常計(jì)算,應(yīng)該扣6330元。而實(shí)際計(jì)算工資的過程中,2家公司合計(jì)扣了3765元。還是要補(bǔ)繳2565元。是因?yàn)槭裁丛驎?huì)導(dǎo)致補(bǔ)這么多款呢。謝謝
因?yàn)榭缌藘杉夜?,在另一家公司重?fù)享受了部分6萬的額度,所以就會(huì)要補(bǔ)
想問下,一年個(gè)人跨兩家公司的情況,他個(gè)人做匯算清繳的時(shí)候,是2家公司分別操作。還是在最后一家公司里匯算清繳。謝謝
一般跨兩家公司是自己在系統(tǒng)里面操作比較好,要不就說好在一個(gè)公司匯算清繳,不用分開搞
好的 謝謝老師
不客氣,希望有幫到你