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已知A企業(yè)取得本息還是銷售收入100000元,購(gòu)貨成本(不含稅)30000萬(wàn)元,A企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,取得代開增值稅專用發(fā)票3%。。本期應(yīng)納增值稅為多少?(增值稅適用稅率13%)

2020-06-11 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-11 10:50

你好,本期應(yīng)納增值稅=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%

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快賬用戶8673 追問(wèn) 2020-06-11 10:59

能給詳細(xì)的步驟嗎2B是什么

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齊紅老師 解答 2020-06-11 11:00

銷售收入100000元,銷項(xiàng)稅額 100000/(1%2B13%)*13% 進(jìn)項(xiàng) 30000*3%

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快賬用戶8673 追問(wèn) 2020-06-11 11:05

那結(jié)果應(yīng)該是啥

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齊紅老師 解答 2020-06-11 11:05

本期應(yīng)納增值稅=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%,你算一下

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快賬用戶8673 追問(wèn) 2020-06-11 11:22

已知李某境內(nèi)工資薪金應(yīng)納稅2000元,勞務(wù)所得稅所得額3000元,境外所得應(yīng)納稅額1200元,李某為非居民納稅人,求李某應(yīng)納個(gè)人所得稅為多少?

頭像
齊紅老師 解答 2020-06-11 11:24

你好,境外所得稅這個(gè)我沒做過(guò),免得誤導(dǎo)你,你可以問(wèn)一下其他老師,

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你好,本期應(yīng)納增值稅=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%
2020-06-11
該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為=250*0.13%2B65*0.13-150*0.13=21.45
2022-05-26
老師,這個(gè)怎么算
2022-07-20
你好,該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=?11.3 萬(wàn)/1.13*13%—3萬(wàn) 說(shuō)明不需要繳納增值稅?
2022-07-20
你好,學(xué)員。具體哪里不清楚
2022-09-28
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