你好,本期應(yīng)納增值稅=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%
已知A企業(yè)取得本息還是銷售收入100000元,購(gòu)貨成本(不含稅)30000萬(wàn)元,A企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,取得代開增值稅專用發(fā)票3%。。本期應(yīng)納增值稅為多少?(增值稅適用稅率13%)
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購(gòu)150萬(wàn)元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬(wàn)元;將成本為58萬(wàn)元的一批外購(gòu)商品對(duì)外投資,同類貨物市場(chǎng)售價(jià)為65萬(wàn)元;已知上述售價(jià)均為不含稅售價(jià),適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購(gòu)貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?一般納稅人增值稅稅率13%小規(guī)模3%50000含稅收入40000不含稅購(gòu)貨成本
某企業(yè)年度銷售收入為400萬(wàn)元,銷售成本為350萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票的稅額共為45.5萬(wàn)元。企業(yè)企業(yè)應(yīng)該選擇登記為一般納稅人13%還是小規(guī)模納稅人3%?
某企業(yè)預(yù)計(jì)年度銷售收入為400萬(wàn)元(不含稅),不含稅銷售成本為350萬(wàn)元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票的稅額共為45.5萬(wàn)元。以下說(shuō)法正確的是()。A.企業(yè)應(yīng)該登記為一般納稅人B.企業(yè)應(yīng)該登記為小規(guī)模納稅人C.企業(yè)登記為一般納稅人比小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)高D.企業(yè)登記為小規(guī)模納稅人比一般納稅人增值稅稅負(fù)高E.若企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)交增值稅6.5萬(wàn)元
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說(shuō)要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過(guò)不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
能給詳細(xì)的步驟嗎2B是什么
銷售收入100000元,銷項(xiàng)稅額 100000/(1%2B13%)*13% 進(jìn)項(xiàng) 30000*3%
那結(jié)果應(yīng)該是啥
本期應(yīng)納增值稅=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%,你算一下
已知李某境內(nèi)工資薪金應(yīng)納稅2000元,勞務(wù)所得稅所得額3000元,境外所得應(yīng)納稅額1200元,李某為非居民納稅人,求李某應(yīng)納個(gè)人所得稅為多少?
你好,境外所得稅這個(gè)我沒做過(guò),免得誤導(dǎo)你,你可以問(wèn)一下其他老師,