你好,如果是以一般納稅人,他購入的也是專票,他繳納的稅款是1萬/1.13*13% 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 印花稅5萬*萬分之三 如果是小型微利企業(yè)的話,附加稅、印花稅可以減半。
假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?
已知A企業(yè)取得本息還是銷售收入100000元,購貨成本(不含稅)30000萬元,A企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,取得代開增值稅專用發(fā)票3%。。本期應(yīng)納增值稅為多少?(增值稅適用稅率13%)
假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?一般納稅人增值稅稅率13%小規(guī)模3%50000含稅收入40000不含稅購貨成本
假設(shè)有一個(gè)商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貸成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額
假設(shè)某商場(一般納稅人)2020 年6月份銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅銷售收入 280萬元,銷售農(nóng)藥取得含稅銷售入 33.9 萬元,銷售各種家電取得不含稅銷售收入 260 萬元,銷售日用小百貨取得含稅銷售收入 351 萬元。本商場購買用于銷售的貨物共支付含稅價(jià)款 936 萬元(所有貨物的稅率均為 13%),貨物已驗(yàn)收入庫,商場將其學(xué)中一批床單發(fā)給職工作福利,不含增值稅的貨款 10 萬元。請(qǐng)計(jì)算本月該商場應(yīng)繳納的增值稅。
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
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小規(guī)模再不考慮免稅的情況下,增值稅等于5萬乘以3% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%, 印花稅5萬乘以萬分之三/2
企業(yè)所得稅,一般納稅人和小規(guī)模,只要是小型微利企業(yè)都是一樣的利潤,100萬以內(nèi)的稅率2.5%。