你好,如果是以一般納稅人,他購入的也是專票,他繳納的稅款是1萬/1.13*13% 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 印花稅5萬*萬分之三 如果是小型微利企業(yè)的話,附加稅、印花稅可以減半。
假設(shè)有一個商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?
已知A企業(yè)取得本息還是銷售收入100000元,購貨成本(不含稅)30000萬元,A企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,取得代開增值稅專用發(fā)票3%。。本期應(yīng)納增值稅為多少?(增值稅適用稅率13%)
假設(shè)有一個商業(yè)企本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?一般納稅人增值稅稅率13%小規(guī)模3%50000含稅收入40000不含稅購貨成本
假設(shè)有一個商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貸成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額
假設(shè)某商場(一般納稅人)2020 年6月份銷售農(nóng)機取得不含稅銷售收入 280萬元,銷售農(nóng)藥取得含稅銷售入 33.9 萬元,銷售各種家電取得不含稅銷售收入 260 萬元,銷售日用小百貨取得含稅銷售收入 351 萬元。本商場購買用于銷售的貨物共支付含稅價款 936 萬元(所有貨物的稅率均為 13%),貨物已驗收入庫,商場將其學(xué)中一批床單發(fā)給職工作福利,不含增值稅的貨款 10 萬元。請計算本月該商場應(yīng)繳納的增值稅。
個體戶給業(yè)主轉(zhuǎn)錢,如何做賬?
公司給提供給平臺3元的商品,平臺標(biāo)價賣9元。6元差價是平臺收了,9元都在我們賬單提示,導(dǎo)致我們需要多申報增值稅6元;這6元平臺可以給我們開服務(wù)費發(fā)票6個點的,但是我們確申報13個點的增值稅,虧了7個點;這6元我們可以按照6個點申報收入嗎?
T型賬的左邊是起初還是右邊是起初?試算平衡表的期末余額是怎么算的?有2月份的T型賬答案嗎?
老師,9月專票勾選未抵扣,留底了,這個月對方說要沖掉重新開,這個怎么處理
老師,我司從a公司進賬200.元又給a公司銷貨100元,那么我門直接付給a公司100元。a公司給我門開票200-100就是100元,對嗎,這樣互低可以嗎,還是必須進的開進的發(fā)票,進帳,銷貨的開銷項發(fā)票,入帳
報經(jīng)營所得投資者減除費用跟個人所得稅每個月扣5000是只能選擇一個嗎
老師:新會計準(zhǔn)則,確認(rèn)收入的文件麻煩發(fā)一個給我呢。謝謝老師!
老師早上好,社區(qū)搞鄰里活動節(jié),開具我們物業(yè)公司發(fā)票買的爆米花機,洗衣粉讓我們報銷,請問我們可以入賬管理費福利費還是應(yīng)該如何做賬?這個要視同銷售交稅嗎?具體會計分錄怎么做?
有老師在嗎,怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表,編寫現(xiàn)金流量表
麻煩暖暖老師接著解答 謝謝了。這個是憑證
小規(guī)模再不考慮免稅的情況下,增值稅等于5萬乘以3% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%, 印花稅5萬乘以萬分之三/2
企業(yè)所得稅,一般納稅人和小規(guī)模,只要是小型微利企業(yè)都是一樣的利潤,100萬以內(nèi)的稅率2.5%。