您好,發(fā)票去年開(kāi)的免稅普票不用重開(kāi),要補(bǔ)專(zhuān)票就按內(nèi)銷(xiāo)稅率開(kāi),客戶(hù)不用開(kāi)票申報(bào)未開(kāi)票收入。增值稅去年已報(bào)要更正申報(bào),免稅改內(nèi)銷(xiāo),補(bǔ)稅%2B滯納金。今年直接按內(nèi)銷(xiāo)申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣的轉(zhuǎn)出??赡苎a(bǔ)稅%2B滯納金,留好轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明。
我作為銷(xiāo)方 在去年年底開(kāi)了普通發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)了收入 現(xiàn)在今年發(fā)票退回 不重開(kāi) 我這邊已經(jīng)把收入沖銷(xiāo) 但是這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理
本月購(gòu)進(jìn)商品,款已付,月底沒(méi)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷(xiāo)售同一商品出去,款已收,沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)本月分錄要怎么寫(xiě)?需要確認(rèn)收入嗎申報(bào)增值稅嗎
我們是人力資源公司,去年給客戶(hù)墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開(kāi)票確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?去年墊付工資申報(bào)個(gè)稅是需要確認(rèn)做成本嗎?
我們是人力資源公司,去年給客戶(hù)墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開(kāi)票確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報(bào)個(gè)稅是需要確認(rèn)做成本的話,去年就是虧損的,而今年開(kāi)票確認(rèn)收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí),再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對(duì)應(yīng)成本。這2個(gè)發(fā)放不知道哪個(gè)合法合規(guī)?
去年報(bào)關(guān)出口,已確認(rèn)未開(kāi)票出口收入,今年申請(qǐng)出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)我要怎么申報(bào)納稅呢
老師,你好我是一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)范圍有家具和門(mén)窗銷(xiāo)售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個(gè)客戶(hù)開(kāi)發(fā)票要備注工程地點(diǎn)和工程名稱(chēng),對(duì)我有影響嗎。
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅生計(jì)費(fèi)不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動(dòng)?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說(shuō)讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時(shí)稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說(shuō)讓我們按25%補(bǔ)繳,總資產(chǎn)超過(guò)五千萬(wàn)了,那我們應(yīng)該如何補(bǔ)救才能少交稅?。空?qǐng)老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補(bǔ)貼費(fèi)發(fā)放到個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)社保補(bǔ)貼費(fèi)能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報(bào)個(gè)稅嗎
還有一個(gè)邏輯沒(méi)有搞清楚,就是我進(jìn)的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫(kù)存,現(xiàn)在庫(kù)存掛了有1,00萬(wàn)但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬(wàn)也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫(kù)存的話,直接做到成本里面就不用找13個(gè)點(diǎn)的那個(gè)
清理不再使用的庫(kù)存計(jì)入什么科目?
車(chē)間隔開(kāi)一半給老板的朋友在使用,對(duì)公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開(kāi)票1000萬(wàn),員工200人,得交哪些稅
: 請(qǐng)教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級(jí)會(huì)考這個(gè)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)括號(hào)2里面的預(yù)計(jì)凈殘值,在計(jì)算最后一年的現(xiàn)金流入的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]所得稅的影響