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去年的外銷已開票確認收入,今年說要轉視同內銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認收入,現在增值稅申報表應該怎么填寫

2025-05-15 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-15 23:06

您好,發(fā)票去年開的免稅普票不用重開,要補專票就按內銷稅率開,客戶不用開票申報未開票收入。增值稅去年已報要更正申報,免稅改內銷,補稅%2B滯納金。今年直接按內銷申報,進項稅未抵扣的轉出??赡苎a稅%2B滯納金,留好轉內銷證明。

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你好,需要開一張紅字發(fā)票的。
2021-09-08
你好,轉內銷需要正常交稅了,你對應的這個進項就可以抵扣,你把之前的退稅勾選在電子稅務局里面申請退回,然后你再選擇抵扣股權。
2023-07-10
同學你好 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整
2021-04-06
未開具發(fā)票一欄填寫負數,開具的發(fā)票里面填寫正數。
2025-02-17
那你現在按照以前年度差錯調整,把那個10萬給補上去。少交的稅也去補了。
2021-04-06
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