您好,發(fā)票去年開的免稅普票不用重開,要補(bǔ)專票就按內(nèi)銷稅率開,客戶不用開票申報(bào)未開票收入。增值稅去年已報(bào)要更正申報(bào),免稅改內(nèi)銷,補(bǔ)稅%2B滯納金。今年直接按內(nèi)銷申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣的轉(zhuǎn)出??赡苎a(bǔ)稅%2B滯納金,留好轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
我作為銷方 在去年年底開了普通發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)了收入 現(xiàn)在今年發(fā)票退回 不重開 我這邊已經(jīng)把收入沖銷 但是這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理
本月購(gòu)進(jìn)商品,款已付,月底沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售同一商品出去,款已收,沒開銷項(xiàng)發(fā)票。請(qǐng)問本月分錄要怎么寫?需要確認(rèn)收入嗎申報(bào)增值稅嗎
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開票確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報(bào)個(gè)稅是需要確認(rèn)做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認(rèn)收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開票確認(rèn)收入時(shí),再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對(duì)應(yīng)成本。這2個(gè)發(fā)放不知道哪個(gè)合法合規(guī)?
去年報(bào)關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請(qǐng)出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請(qǐng)問我要怎么申報(bào)納稅呢
2025年1月開具2024年12月已確認(rèn)收入的發(fā)票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候這部分收入應(yīng)該怎么填列
你好老師,抖音商家保證金沒有支付的記錄,只有入賬的記錄,這種情況下分錄怎么寫
老師,附加稅,企業(yè)所得稅都是補(bǔ)計(jì)提得行不,這樣跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就對(duì)不上。怎么處理更合適
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征,從銀行要的手續(xù)費(fèi)是按照收入比例結(jié)轉(zhuǎn)抵扣嗎
你好,老師!個(gè)稅完稅證明網(wǎng)上可以拉嗎?是電子稅務(wù)網(wǎng)還是自然人個(gè)稅扣繳端那里
最近這工作找的,太難了,基本都是讓回去等通知,那是不是就可以判定為不用我???工作真難找,是我不行,還是現(xiàn)在不是找工作時(shí)期
董事會(huì)成員來大陸公司開會(huì)的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁(yè)面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
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