您好,發(fā)票去年開的免稅普票不用重開,要補專票就按內銷稅率開,客戶不用開票申報未開票收入。增值稅去年已報要更正申報,免稅改內銷,補稅%2B滯納金。今年直接按內銷申報,進項稅未抵扣的轉出??赡苎a稅%2B滯納金,留好轉內銷證明。
我作為銷方 在去年年底開了普通發(fā)票 已經確認了收入 現在今年發(fā)票退回 不重開 我這邊已經把收入沖銷 但是這張發(fā)票應該怎么處理
本月購進商品,款已付,月底沒收到進項發(fā)票,銷售同一商品出去,款已收,沒開銷項發(fā)票。請問本月分錄要怎么寫?需要確認收入嗎申報增值稅嗎
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務如何處理?去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本嗎?
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務如何處理?1.去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應收款,今年開票確認收入時,再轉其他應收款為對應成本。這2個發(fā)放不知道哪個合法合規(guī)?
去年報關出口,已確認未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應的進項已做退稅勾選,但是稅局認定不能退了,之前確認的收入也要轉內銷,請問我要怎么申報納稅呢
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。