您好,這個(gè)的話,調(diào)增是不是納稅了啊,因?yàn)楣べY只是稅務(wù)調(diào)增了,這個(gè)
你好.20年發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票對(duì)方公司叛逃需要我公司去處理發(fā)票,調(diào)增,20年企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)22年了那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整?分錄怎么寫(xiě),一共13萬(wàn)
22年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào),報(bào)表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計(jì)提了,等于是申報(bào)的時(shí)候報(bào)表錯(cuò)了。除了去改報(bào)表,可不可以在23年增加一個(gè)調(diào)整分錄,把22年的所得稅計(jì)提的分錄反做賬,23年增加一個(gè)分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬(wàn)塊錢(qián)
收到以前年2年度虛開(kāi)的工程發(fā)票10萬(wàn),報(bào)表上已經(jīng)調(diào)增繳納了增值稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在今年做分錄應(yīng)該怎么做?
收到以前年21年度虛開(kāi)的工程發(fā)票10萬(wàn),報(bào)表上已經(jīng)調(diào)增繳納了增值稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在今年做分錄應(yīng)該怎么做?
企業(yè)所得稅年報(bào) 調(diào)增了利潤(rùn)10萬(wàn) ,繳納所得稅5000元 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄。
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫(xiě)和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
有在21年補(bǔ)交了企業(yè)所得稅6萬(wàn)
您好,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款? 借 未分配利潤(rùn)? 貸 以前年度損益調(diào)整