你好,學(xué)員。具體哪里不清楚
已知A企業(yè)取得本息還是銷售收入100000元,購貨成本(不含稅)30000萬元,A企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,取得代開增值稅專用發(fā)票3%。。本期應(yīng)納增值稅為多少?(增值稅適用稅率13%)
2、某工業(yè)企業(yè)現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額500萬元(不含稅),會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一-般納稅人條件,適用13%增值稅率,該企業(yè)可抵扣的購進(jìn)項(xiàng)目金額為400萬元(不含稅)。要求:分析該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇作為一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
某生產(chǎn)性企業(yè),年銷售收入(不含稅)為880萬元,可抵扣購進(jìn)金額為500萬元。如果作為一般納稅人增值稅稅率為9%。年應(yīng)納增值稅額為34.2萬元。如果作為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%。請(qǐng)從納稅人身份角度對(duì)該企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃
某企業(yè)年度銷售收入為400萬元,銷售成本為350萬元,取得增值稅專用發(fā)票的稅額共為45.5萬元。企業(yè)企業(yè)應(yīng)該選擇登記為一般納稅人13%還是小規(guī)模納稅人3%?
某企業(yè)預(yù)計(jì)年度銷售收入為400萬元(不含稅),不含稅銷售成本為350萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票的稅額共為45.5萬元。以下說法正確的是()。A.企業(yè)應(yīng)該登記為一般納稅人B.企業(yè)應(yīng)該登記為小規(guī)模納稅人C.企業(yè)登記為一般納稅人比小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)高D.企業(yè)登記為小規(guī)模納稅人比一般納稅人增值稅稅負(fù)高E.若企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)交增值稅6.5萬元
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個(gè)長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票?。窟€是說只要每個(gè)月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請(qǐng)問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
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