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1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購150萬元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬元;將成本為58萬元的一批外購商品對(duì)外投資,同類貨物市場(chǎng)售價(jià)為65萬元;已知上述售價(jià)均為不含稅售價(jià),適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?

2022-05-26 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-26 11:06

該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為=250*0.13%2B65*0.13-150*0.13=21.45

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該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為=250*0.13%2B65*0.13-150*0.13=21.45
2022-05-26
則該納稅人的銷項(xiàng)稅額為200%2B2.26/1.13)*13%
2022-12-14
您好,該納稅人的銷項(xiàng)稅額=100*0.13%2B2.26/1.13*0.13=13%2B0.26=13.26
2020-07-01
老師,這個(gè)怎么算
2022-07-20
你好,該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=?11.3 萬/1.13*13%—3萬 說明不需要繳納增值稅?
2022-07-20
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