本年利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入%2B投資收益%2B營(yíng)業(yè)外收入-成本-稅金-費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出
老師,我想問你下本年利潤(rùn)是怎么算出來(lái)的
老師,我想咨詢,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這塊,未分配利潤(rùn)是怎么計(jì)算出來(lái)的
老師,我想咨詢,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這塊,未分配利潤(rùn)是怎么計(jì)算出來(lái)的
老師,我想問一下,我算利潤(rùn)的時(shí)候,收入,成本,費(fèi)用都是含稅算的,這樣算出來(lái)的利潤(rùn)正確嗎?
老師,你好,想問下帳做好但是本年利潤(rùn)怎么看呢,還有要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來(lái)的
老師,公司為自來(lái)水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問一下我之前都沒計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來(lái)的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬(wàn),這個(gè)季度取得10萬(wàn),怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來(lái)分次繳納嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
營(yíng)業(yè)收入包含了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益我要怎么算呢
一般損益類的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)