你好; 把損益科目都分別結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)借貸方去 ; 借貸方抵減后的金額就是結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤(rùn)去
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)的數(shù)是在哪里算出來(lái)的
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),然后從未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤(rùn)嗎
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。而是到年末才一次性把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣可以嗎?
老師,我想咨詢,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這塊,未分配利潤(rùn)是怎么計(jì)算出來(lái)的
老師,我想咨詢,年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這塊,未分配利潤(rùn)是怎么計(jì)算出來(lái)的
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn),如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
老師,是用貸方結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用金額和本年利潤(rùn)金額想遞減在加上年初本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)的余額,是嗎,借方的收入不算進(jìn)去是嗎
你好 ;? ?比如我舉例? ?比如你收入貸方是100萬(wàn)。? 成本費(fèi)用? ? ?借方是? ?80萬(wàn)。? 那么的分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借貸方去了。 那么你本年利潤(rùn) 實(shí)際是? 貸方有20萬(wàn)余額 。 你在 根據(jù)這個(gè) 轉(zhuǎn) 20萬(wàn)到未分配利潤(rùn)去? ??
老師,年初未分配利潤(rùn)有數(shù)在加上年初數(shù)是嗎,未分配利潤(rùn),是盈利還是虧損在借方呢
?你好 ;? ? ?未分配利潤(rùn)會(huì)把期初的 加上的。? 只是你利潤(rùn)表里面是本年的??
謝謝老師
?沒事的;希望能幫到你??
老師,小規(guī)模報(bào)稅,增值稅報(bào)表免稅銷售額是一個(gè)季度不含稅的銷售額還是當(dāng)月的不含稅銷售額,小微企業(yè)免稅額是一個(gè)季度合計(jì)稅額還是當(dāng)月的稅額呢
?你好 ;? 看你季度整體的金額倆判斷哈? ?
我看之前會(huì)計(jì)報(bào)稅的,小規(guī)模減免的稅額既不是當(dāng)月的,也不是累計(jì)的,是填的當(dāng)月減免的稅額乘以三,老師正確應(yīng)該怎么填
?你好 ;? 你們是季報(bào)的哇。 季度不超過(guò)45萬(wàn)普票 填寫10欄次 去免稅即可??
老師,是季報(bào),稅款計(jì)算欄,本期免稅額那怎么填呢
?你好; 寫10欄次里面去報(bào)免稅?
謝謝老師,我明白了
?沒事的; 希望能幫到你? ?