你好,工程施工在存貨體現(xiàn)的,完工時就按完工當期的數(shù)據(jù)填寫存貨,不轉(zhuǎn)出的
老師你好,請問下,建筑行業(yè)投入使用的建筑材料,計入工程施工,怎么在存貨里體現(xiàn)出來了?工程結(jié)束可以結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?
老師,請問建筑安裝企業(yè)的業(yè)務(wù)分錄是不是這樣,但是,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營成本呢 采購 借 工程物資-材料/設(shè)備/工器具 貸 付款方式/應(yīng)付往來 領(lǐng)用 借 工程施工-材料 貸 工程物資 結(jié)算 借 往來/收款 貸 工程結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn) 借 工程結(jié)算 貸 工程施工 借 主營成本 工程施工-合同毛利(差額) 貸 主營收入
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時不計工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
你好老師,我們是建筑業(yè)。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費,貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細,結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費。這樣可以嗎
你好老師,我們是建筑業(yè)。做的外賬。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費,貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細,結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費。這樣可以嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?