您好 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,但賬上掛著之前已付款但對方未給開票的預(yù)付賬款,這種情況如何平賬?
老師,我剛接手的公司有很多預(yù)付賬款,細(xì)問才知道,當(dāng)時付了款,對方?jīng)]有給開票,所以就掛了預(yù)付賬款??墒乾F(xiàn)在都過去好幾年了,對方也不可能再給開票了。這種情況我應(yīng)該如何把賬調(diào)平?
老師您好:公司之前月份替其他公司支付的款項,(做的其他應(yīng)收)但是現(xiàn)在發(fā)票開給了我們公司這種情況如何做賬呢
老師您好,公司準(zhǔn)備注銷,但是應(yīng)付賬款里面掛了很多股東的借款。因為之前公司一直不怎么盈利都是股東借款給公司發(fā)工資繳社保等。請問現(xiàn)在該如何平賬?
老師,供應(yīng)商已經(jīng)注銷了,但是賬上還有一百多萬發(fā)票未開回給我公司,這種情況要怎么處理賬上的預(yù)付賬款?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎