你好 開給你發(fā)票不對,退回發(fā)票重開
老師您好:公司之前月份替其他公司支付的款項(xiàng),(做的其他應(yīng)收)但是現(xiàn)在發(fā)票開給了我們公司這種情況如何做賬呢
老師咨詢您一個(gè)問題:公司替其他公司代付的采購款(做的其他應(yīng)收)但是對方發(fā)票開給了我們公司,他們只根據(jù)付款方開具發(fā)票,這種情況怎么辦呢?
老師您好:公司之前月份代其他單位付款購包裝瓶記的其他應(yīng)收款,但現(xiàn)在要轉(zhuǎn)為我單位發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,想問一下這種,其他公司替我們公司代收貨款的怎么做賬,其他公司替我們代收貨款,我們把發(fā)票開給替我們代收貨款的公司,這樣怎么做分錄
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來,我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
協(xié)商過對方不同意,他們只按照付款公司來開具發(fā)票這怎么辦呢
如果你是代收代付,就不給你開發(fā)票, 如果是你企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù),你簽訂的合同就給你企業(yè)開發(fā)票。 發(fā)票開錯(cuò)了開給你了你也不能用。