同學,你哈 如果有確鑿證據表明預付賬款已經不符合預付賬款的性質,或者因供貨單位破產、撤銷等原因已無望再收到所購貨物的,應將原計入預付賬款的金額轉入其他應收款,并計提壞賬準備。
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,我之前當月租金水電費出上月的數據,現在老板要求當月出當月,水電4月掛其他應付,現在我3月的水電做了4月的制造費用,現在該怎樣處理
老師,供應商寫到付,本來是她付的,現在成我付,然后供應商直接轉錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結算,應該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實繳。
融資租賃資產折舊填到匯算報表資產折舊表那列
你好老師清理的固定資產要填在匯算清繳哪個表上
老師,電子稅務局打印公司的發(fā)票給會計做賬,負數發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數是不是不用提供會計?紅沖的發(fā)票是對應負數的這樣發(fā)票嗎?
不是 我賬上的預付款是款已經付了,貨也收到了,就是供應商沒有給我們開票,我們沒有辦法確認材料成本做稅前抵扣。那現在供應商已經注銷了,我們要怎么做才能把這些預付款做稅前抵扣
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
付供應商貨款 借:預付賬款 貸:銀行存款
同學,你好 收到貨物 借:庫存商品 貸:預付賬款 但是結轉成本,不能稅前扣除
但是這個業(yè)務是真實性的,只是供應商沒有發(fā)票開給我們,對方已經注銷了 要怎么出具證明給稅局才能結轉成本稅前扣除
同學,你好 扣除不了,因為你沒有發(fā)票
好的 謝謝
不客氣,祝工作順利