你好,你說的是哪步分錄,具體說一下
老師,我想問一下在處理固定資產(chǎn)中結(jié)轉(zhuǎn)從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?還有我對借貸會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)混
老師,您好,我想問一下在處理固定資產(chǎn)中結(jié)轉(zhuǎn)從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思
老師您好,我這有家民非企業(yè),有點(diǎn)問題想要咨詢一下,我結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額是720,有筆分錄是固定資產(chǎn)的360和折舊的360,可以幫我看一下怎么處理嗎
現(xiàn)金清查賬務(wù)處理 (一)短缺時(shí) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1批準(zhǔn)前借方待處理財(cái)產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到處理后的貸方 是這個(gè)意思嗎 應(yīng)收賬款減值的會(huì)計(jì)處理 (一)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 (二)壞賬準(zhǔn)備沖銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 2減值損失在計(jì)提和沖銷分別在借方,貸方, 是資產(chǎn)減值損失從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方(貸方有減值損失余額),還是貸方和借方大小想等相互抵扣,使得借 貸方減值損失都為0
老師請問賣掉了車輛,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到清理了比如我原值10萬 折舊1萬 那固定資產(chǎn)清理就是9萬在借方。我銷售出去開發(fā)票是6萬 增值稅7800 那我在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理就是6萬減去銷項(xiàng)7800=52200,固定清理還剩下9萬-52200還有37800這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,這樣對嗎,這樣固定清理就沒有余額了,但是我想問那我的增值稅銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅
想更改蔣筑英紀(jì)念館聯(lián)系電話,該怎么操作?
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
貨幣資金較大余額長期掛賬,且營業(yè)收入發(fā)生額較小。 存在收到錢不確認(rèn)收入的情況,收到錢了借方是庫存現(xiàn)金或銀行存款。貸方掛的應(yīng)該是哪些科目呢
老師,之前代理公司賬務(wù)把庫存都出去了,實(shí)際上還有很多材料,這種情況怎么辦?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?