如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?你當(dāng)時增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時都沒有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項稅減掉了當(dāng)時申報的增值稅就有問題呀
2019年12月的專票,19年不勾選,留到2020年2月之后勾選,我2019年12月記賬這些票應(yīng)該記應(yīng)交稅費增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅?如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?
請問:平常收到進(jìn)項發(fā)票時,直接就借記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅,并未用到“進(jìn)項待認(rèn)證”三級科目。報稅時需要在稅務(wù)局系統(tǒng)里先勾選進(jìn)項發(fā)票,然后交增值稅。請問做賬時怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應(yīng)交的增值稅銜接起來。正規(guī)的的做賬,收到進(jìn)項發(fā)票該如何做?
老師如果12月份的材料發(fā)票2022年1月份我 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 這個待認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票還用勾選發(fā)票嗎
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,月初做賬的時候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款嗎?如果不勾選進(jìn)項 是要寫 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 嗎?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對