如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?你當(dāng)時增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時都沒有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項稅減掉了當(dāng)時申報的增值稅就有問題呀
2019年12月的專票,19年不勾選,留到2020年2月之后勾選,我2019年12月記賬這些票應(yīng)該記應(yīng)交稅費增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅?如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?
請問:平常收到進(jìn)項發(fā)票時,直接就借記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅,并未用到“進(jìn)項待認(rèn)證”三級科目。報稅時需要在稅務(wù)局系統(tǒng)里先勾選進(jìn)項發(fā)票,然后交增值稅。請問做賬時怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應(yīng)交的增值稅銜接起來。正規(guī)的的做賬,收到進(jìn)項發(fā)票該如何做?
老師如果12月份的材料發(fā)票2022年1月份我 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 這個待認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票還用勾選發(fā)票嗎
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,月初做賬的時候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款嗎?如果不勾選進(jìn)項 是要寫 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 嗎?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補(bǔ)單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應(yīng)交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊