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2019年12月的專票,19年不勾選,留到2020年2月之后勾選,我2019年12月記賬這些票應(yīng)該記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?如果記成了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅怎么更正呀?

2020-02-19 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-02-19 14:23

如果記成了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅怎么更正呀?你當(dāng)時(shí)增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時(shí)都沒(méi)有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項(xiàng)稅減掉了當(dāng)時(shí)申報(bào)的增值稅就有問(wèn)題呀

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如果記成了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅怎么更正呀?你當(dāng)時(shí)增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時(shí)都沒(méi)有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項(xiàng)稅減掉了當(dāng)時(shí)申報(bào)的增值稅就有問(wèn)題呀
2020-02-19
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就需要繳增值稅,把這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
2020-10-18
借以前年度損益調(diào)整紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2025-02-22
你好,是的,是這樣的?
2022-09-05
同學(xué)你好 這個(gè)是待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-02-06
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