你好,這個計入長期待攤費用了。
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現(xiàn)在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會計做了固定資產,稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師上午好,請教一個問題:公司通過招標租了一塊地用來建倉庫(我們是做鋼材的貿易公司),然后陸陸續(xù)續(xù)買了起重機 電纜線 1,起重機購買和安裝花了二十幾萬,應為起重機是二手的沒有發(fā)票,2,電纜線買了幾萬塊是有發(fā)票的,我這個是要做在建工程嗎,還是固定資產,
兩個合伙人合作做生意,截止2020年12月份賬面余額盈利7萬,1月份的收入10萬,支出30萬,由于賬面呈現(xiàn)虧損狀態(tài),其中一名合伙人投入20萬來填這30萬的虧損,但是投入的20萬并沒有在賬面上體現(xiàn),后面公司陸陸續(xù)續(xù)用公司的收入還合伙人12萬,等于還欠8萬,兩位合伙人截止到9月份的賬面余額盈利5萬,那么這8萬要怎么去做賬,如果從盈利的5萬扣掉是不是重復了上面填30萬的款項,請教一下老師
老師,生產項目包括廠房的建設已經在竣工驗收階段的尾聲了,驗收經過的時間有半年,這期間陸陸續(xù)續(xù)發(fā)生的一些費用,比如廠房外圍地面小范圍的修整、臨時辦公板房的建立、花圃的修建等,發(fā)生在不同月份的零散支出,這些計入了長期待攤費用,那從什么時間點開始攤銷呢?
請問一下老師,辦公室租賃費由于各種原因從2024年1月到3月一直沒有支付給對方,以前是每個月對方開票,我們每個月支付的,領導跟對方協(xié)商過過陣子在一起或者陸續(xù)給對方補齊,對方暫且沒有給我發(fā)票,等我們確定支付她在開票,請問一下:這種情況我需要每個月計提房租嗎,需要對方按時每個月給我發(fā)票,然后我在做計提,計入費用和其他應付款,還是沒有付房租這幾個月我不做費用,等我我們確定可以支付讓對方給我們開票,在一次性做這幾個月的租金啊
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務要怎么處理?
供應商給單位開具的專票,為什么在電子稅務局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結轉未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調整
請問老師一般對賬單根據科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105080資產折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
分次記錄嗎 陸陸續(xù)續(xù)買的
你好,是的,都先計入長期待攤費用。完工后開始攤銷。
這個怎么說 是想到了就買 沒有計劃的
你好,那你可以直接入費用
比如我這個月購買的電線 我統(tǒng)一計入長期待攤 先攤銷 后續(xù)在買 看情況是否在計入是否可以 這次購買的已經1w多了吧
你好,可以的,操作沒問題