您好,具體根據(jù)你們的實(shí)際情況的,稅負(fù)率的話只是供參考的
老師您幫我看看,那我增值稅稅負(fù)達(dá)6%。那我就不用再繳稅了吧, 這個(gè)是2019年1月-11月開(kāi)票,以及國(guó)稅交的增值稅。
老師您幫我看看,那我增值稅稅負(fù)達(dá)6%。那我就不用再繳稅了吧 這個(gè)是2019年1月-11月開(kāi)票,以及國(guó)稅交的增值稅。 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)1319498.34+實(shí)際已交增值稅12309.66)÷1-11月總收入19510542.16=0.06。
老師,您幫我看看,我上個(gè)季度開(kāi)票數(shù)是112796,增值稅百分之一的稅率,您看我填的對(duì)不對(duì),哪里還需要改,我家每個(gè)月開(kāi)發(fā)票沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),這個(gè)還用交稅嗎
我把11月底都發(fā)你看看,11月就是開(kāi)了票確認(rèn)了收入,您看看哪里不對(duì),這是開(kāi)了票確認(rèn)收入,月底不是要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?我不清楚,這個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,那這些憑證都放到12月初認(rèn)證好了進(jìn)項(xiàng)再做嗎?還是怎么辦?
老師,銷項(xiàng)票-進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)月要繳納的增值稅,那我每月就看銷項(xiàng)票多少,再抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),就可以少交增值稅甚至平的話就可以避免繳納稅了對(duì)嗎
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
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