你好,預收款是含稅金額
建筑服務收到預收款繳納的預繳增值稅按照什么稅率征收,和在異地預繳的增值稅計稅依據(jù)有什么不一樣
老師,房地產企業(yè)預交企業(yè)所得稅計算是:不含稅預收賬款金額*預計毛利率+利潤表里的利潤總額—當期預售收入計算的預交稅金,這個計算方法對嗎?還有就是減除的當期預售收入計算的預交稅金是預交的土地增值稅、預交的增值稅這兩項嗎?
老師,請問房企預售期的預征土增稅計算公式是:1.收入/(1+9%)*預征率還是2.{收入-收入/(1+9%)*3%}*預征率呢還是3.(收入+土地款*9%)?(1+9%)*預征率呢?
房地產企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產,現(xiàn)不用預交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預征為(預收款-應預交的增值稅)*預征率。如果本月收款50萬元,應預征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結果嗎?謝謝!
預繳土地增值稅的計算依據(jù)是預收款?增值稅在×稅務局給的土增稅計稅比例是不,土地增值稅計稅稅率,分普通住宅和非普通住宅是不。兩個問題
出口轉內銷,需要在電子稅務局操作什么嗎
想改公司名稱,這個會檢查做賬的情況嗎
24年進項票,需要稅額轉出,請問24年企業(yè)所得稅年報要調嗎
老師,突然糾結一個問題,實務的算式寫成這樣子也可以嗎?6300/700*2=18;還是按下面的方式寫,6300÷700×2=18
老師,公司養(yǎng)護項目開6的稅率增值稅稅負是多少
成立公司時 投資人以公司入股時 投資人名稱是填公司名稱嗎
老師,新增辦稅員后在哪里授權啊
老師,持有代售的入賬價值怎么核算
你好,租給別人的辦公室,錢收了,發(fā)票也開了,這個月說不租了。錢退了。還需要開個紅字發(fā)票嗎
因發(fā)生退貨,供應商給開了紅字發(fā)票,上個月收到的發(fā)票我尚未認證,紅字發(fā)票金額小于上個月的發(fā)票金額,我該如何處理?假如上個月已經認證了發(fā)票,這個開了紅字發(fā)票,是需要進項轉出?