你好3月份開(kāi)了之前的無(wú)票收入的嗎 是的話是的200
老師,專票開(kāi)了10幾萬(wàn),無(wú)票收入幾萬(wàn),無(wú)票的幾萬(wàn)應(yīng)該是免稅的吧?無(wú)票的銷售額主表上填了第9、10欄和19、20欄,附表第5欄填專票收入還是填專票加無(wú)票的收入
2020年確認(rèn)無(wú)票收入400萬(wàn),2021年補(bǔ)開(kāi)這400萬(wàn)發(fā)票,紅沖400無(wú)票收入,新增銷售收入200萬(wàn)。2021年的開(kāi)票金額就是600萬(wàn),那么是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
去年11月份做了無(wú)票收入 發(fā)票采集未填寫無(wú)票收入金額 在申報(bào)表填列了 這期無(wú)票收入又開(kāi)發(fā)票了 發(fā)票采集填寫負(fù)數(shù)無(wú)票收入 申報(bào)表再填寫可以嗎
我公司是一般納稅人,3月份做了無(wú)票收入10萬(wàn),在4月份的時(shí)候補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票10萬(wàn),那在申報(bào)4月份收入時(shí),怎么沖減3月份申報(bào)的無(wú)票收入
如果我累計(jì)銷售總額200萬(wàn),無(wú)票收入160萬(wàn),開(kāi)票40萬(wàn)。在11月份實(shí)際收入50萬(wàn),開(kāi)票60萬(wàn)(60萬(wàn)包含了之前的無(wú)票收入)。是不是報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),開(kāi)票收入填60萬(wàn),無(wú)票收入填-10萬(wàn)。這樣合計(jì)總收入50萬(wàn)
我是會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)的,今年考過(guò)初會(huì),7月來(lái)一個(gè)一般企業(yè)上班,這個(gè)企業(yè)的老板有一個(gè)合作社和一個(gè)股份有限公司,現(xiàn)在讓我做合作社和兩個(gè)子公司的賬,第一個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在這個(gè)兩個(gè)子公司合并到一起,但是老板要求一個(gè)合并到一起的一個(gè)公司的賬要內(nèi)部分開(kāi),外賬不分開(kāi)不知道怎么做?第二個(gè)問(wèn)題我們這一部分的貨從合作社進(jìn)貨,但是這個(gè)老板是一個(gè),從合作社進(jìn)貨享受免稅政策這樣是不是合理,
你好,公司實(shí)繳后,股東退出了,新股東需要重新實(shí)繳嗎?掛賬的投資款,怎么處理
老師 公司是外資企業(yè) 取得的這種票據(jù)可以報(bào)銷的哈
我公司把使用過(guò)車子賣給自己關(guān)聯(lián)公司,可以自己開(kāi)發(fā)票不?
老師您好,我有一個(gè)單位剛成立,我現(xiàn)在要做個(gè)稅0申報(bào),這個(gè)一定得是法人嗎?還是可以別的人。謝謝老師
請(qǐng)問(wèn):這道題怎么選,
老師好,國(guó)科小彌補(bǔ)虧損時(shí)間是幾年?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???調(diào)整應(yīng)交增值稅 借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01可以不?
fca報(bào)關(guān)是不是報(bào)關(guān)單需要寫港雜費(fèi),但單證備案是不是就不用港雜費(fèi)發(fā)票嗎?因?yàn)椴皇俏曳匠龅馁M(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整???
3月份不是開(kāi)的之前的無(wú)票收入,是另外業(yè)務(wù),那3月無(wú)票收入還是填300萬(wàn),那開(kāi)的票100萬(wàn),怎么填寫呢
那就是300萬(wàn)無(wú)票收入 開(kāi)票金額100萬(wàn) 一共400萬(wàn)
4月之前的無(wú)票收入800萬(wàn)開(kāi)了300萬(wàn),然后4月無(wú)票收入200萬(wàn),在無(wú)票收入那欄就應(yīng)該填寫-100萬(wàn)對(duì)嗎
你好對(duì)的 是這么做的
4月的分錄怎么寫呢
沖以前月份無(wú)票收入借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、-300 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 開(kāi)票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、300 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、200 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
發(fā)出貨物做了無(wú)票收入300萬(wàn),開(kāi)票是298萬(wàn),2萬(wàn)是運(yùn)輸途中的損耗,這2萬(wàn)是不是可以做成營(yíng)業(yè)外支出,該如何寫分錄呢
借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-300 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快