你好,同學(xué)。你的個(gè)稅有應(yīng)納稅所得額嗎?你的收入是11萬多,扣除的費(fèi)用是6萬。你每月開的發(fā)票都是普通發(fā)票嗎?
老師,您幫我看看,我上個(gè)季度開票數(shù)是112796,增值稅百分之一的稅率,您看我填的對不對,哪里還需要改,我家每個(gè)月開發(fā)票沒超過10萬,這個(gè)還用交稅嗎
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個(gè)月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶增值稅一進(jìn)來就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實(shí)際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,我這個(gè)季度開了29萬的人工費(fèi)發(fā)燒剛才看了看都是0稅率開出來的,過幾天還要開10來萬的人工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月需要交稅了……這可怎么辦,是不是0稅率是違規(guī)?稅務(wù)會(huì)不會(huì)找……
老師 我是小規(guī)模企業(yè) 現(xiàn)在把房產(chǎn)租給另外一個(gè)公司 然后我們需要開租賃發(fā)票 我看稅率是百分之5?。?那這個(gè)還能享受不超過三十萬減免嗎
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國內(nèi)的公司能給國外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走???也需要報(bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請問中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊資本是10萬,以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少???增值稅
我上一季度開發(fā)票開了112796,我家是個(gè)體,核定額是6萬,是普通發(fā)票,您看我個(gè)稅用交嗎,表填的對嗎
超過6萬的部分是需要繳納個(gè)稅的。月不超10萬,開具的普票的話,免征增值稅。
老師,那要是有專票呢,專票和普票在增值稅和所得稅上有啥區(qū)別
開具的是專票的話,無論是多少,都需要繳納增值稅的。所得稅和開什么票沒有關(guān)系的,只要有所得,就需要繳納所得稅的
老師,是不是只交超出核定額的那部分???沒有征收率應(yīng)該交多少啊
是只交超過核定額的那部分。征收率是看稅局給你核定的
專票普票都開了,普票就是按月不超過十萬就免增值稅,然后專票部分繳納增值稅?
普票和專票加一起,不超10萬的,普票部分免征增值稅。如果加一起,超過10萬的,全額繳納增值稅
個(gè)稅就交超出核定額的那部分就行了
是的。用超出核定額的那部分乘以稅局給你們核定的征收率
老師,那要是只開專票也是一個(gè)月不超過十萬就沒事唄,我家一個(gè)季度怎么能核定才六萬多,是不是太少了,能改嗎
開專票的話,開多少都是需要繳納增值稅的。核定這個(gè)的話,只能稅局才能改的。
老師,今年沒有出臺(tái)制度是個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得月不超過十萬就全免稅嗎
老師,就我之前給你發(fā)那個(gè)表,要是沒超的話怎么報(bào)啊,我家是快遞公司,報(bào)增值稅是服務(wù)還是貨物和勞務(wù)啊
開具普票,月不超10萬,增值稅是可以免的。 快遞公司是按照服務(wù)的
老師,表不會(huì)填
你把你的增值稅申報(bào)表截圖發(fā)一下
這三張表我都不會(huì)填,我應(yīng)稅額是50000的話
老師你干啥呢
增值稅那個(gè)填在增值稅納稅申報(bào)表第3欄和第10欄。減免稅申報(bào)明細(xì)表不填寫。
定期定額自行申報(bào)表經(jīng)營所得中需要把稅率征收率填上