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老師,銷項(xiàng)票-進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)月要繳納的增值稅,那我每月就看銷項(xiàng)票多少,再抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),就可以少交增值稅甚至平的話就可以避免繳納稅了對嗎

2021-04-02 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-04-02 19:50

您好 可以按您說的這樣操作

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快賬用戶1612 追問 2021-04-02 19:56

還有個(gè)疑惑,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是核算增值稅的,那么除了這個(gè)作用還有什么呢,還可以做入成本費(fèi)用,可以少繳納企業(yè)所得稅對嗎

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齊紅老師 解答 2021-04-02 19:59

不可以做成本費(fèi)用 只能核算增值稅

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快賬用戶1612 追問 2021-04-02 20:00

老師說的是增值稅專票把,只能核算增值稅嗎普票呢

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齊紅老師 解答 2021-04-02 20:01

專票是稅額是只可以核算增值稅 普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用 少繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶1612 追問 2021-04-02 20:03

比如,設(shè)計(jì)費(fèi)收到10萬,收到進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,那我入賬怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-04-02 20:05

借 資產(chǎn)等科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等

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快賬用戶1612 追問 2021-04-02 20:11

那就是我付出去的錢收回來的票,才會(huì)產(chǎn)生成本費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-04-02 20:14

不一定 比如工資 就不會(huì)收到發(fā)票 但也是單位的成本費(fèi)用

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快賬用戶1612 追問 2021-04-02 20:22

哦哦好的

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齊紅老師 解答 2021-04-02 20:42

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 可以按您說的這樣操作
2021-04-02
你好!差額當(dāng)月是要交的了。
2020-10-30
?你好? ? ?是的。 你開票出去 是月報(bào) 你就得有合理的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。 不然你就會(huì)多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當(dāng)月開的比如1月的銷項(xiàng)稅。 你必須要用 1月的發(fā)票或者1月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣? ??
2021-01-21
是的,申報(bào)200元的增值稅就是。其他的暫時(shí)不抵扣
2023-08-29
你好,是的,是這樣的
2020-08-27
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