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老師您幫我看看,那我增值稅稅負(fù)達(dá)6%。那我就不用再繳稅了吧 這個是2019年1月-11月開票,以及國稅交的增值稅。 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)1319498.34+實(shí)際已交增值稅12309.66)÷1-11月總收入19510542.16=0.06。

老師您幫我看看,那我增值稅稅負(fù)達(dá)6%。那我就不用再繳稅了吧 
  這個是2019年1月-11月開票,以及國稅交的增值稅。
 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)1319498.34+實(shí)際已交增值稅12309.66)÷1-11月總收入19510542.16=0.06。
2019-11-30 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2019-11-30 15:58

你可以不需要繳納了,同學(xué)

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快賬用戶1660 追問 2019-11-30 16:01

這個老師是這樣回復(fù)的,木木老師

這個老師是這樣回復(fù)的,木木老師
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齊紅老師 解答 2019-11-30 16:19

一個企業(yè)的稅負(fù),是按你一段時間的平均稅負(fù)來計算,而不是去問管理員要不要剔除什么,沒有這一說。 管理員系統(tǒng)評定也是你實(shí)際繳納來恒定。

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快賬用戶1660 追問 2019-11-30 16:21

好 那我這樣做是正確的是嗎?

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齊紅老師 解答 2019-11-30 16:23

處理是對的,不低于你的稅負(fù),不會有問題

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你可以不需要繳納了,同學(xué)
2019-11-30
您好,你的稅負(fù)不是這樣計算的,稅負(fù)是用你的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅(包括可抵扣固定資產(chǎn))的差額除以你的全年收入。
2019-11-30
您好,具體根據(jù)你們的實(shí)際情況的,稅負(fù)率的話只是供參考的
2019-11-30
同學(xué)你好 交了的就算 不是白交
2022-04-13
你好,如果是11月辦理12月開始執(zhí)行的,可以都認(rèn)證不用繳稅,如果11月已經(jīng)開始了就不能再認(rèn)證了
2020-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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