您好,應(yīng)該來(lái)說(shuō)您還需要開票5萬(wàn)給對(duì)方吧

你好,我公司有一筆設(shè)計(jì)費(fèi)20萬(wàn),這20萬(wàn)需要我公司和另一個(gè)公司一起付款,我公司承擔(dān)15萬(wàn),另一個(gè)公司承擔(dān),5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票全都是開的我公司名字,專票,我公司連同他公司的5萬(wàn),一起先全付給設(shè)計(jì)公司。請(qǐng)問那5萬(wàn)怎么做憑證?
去年我們公司和另一家公司一起訂做臺(tái)立4萬(wàn)元,款由我們公司先出了,臺(tái)歷發(fā)票也全開給我們公司,然后那家公司再把2萬(wàn)轉(zhuǎn)到我們公司公賬上,現(xiàn)在我們開2萬(wàn)元的臺(tái)歷發(fā)票給他,可我們是做設(shè)備的,怎么開如歷票呢,像這樣怎么處理
請(qǐng)問一下,公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬(wàn),本來(lái)我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行,因?yàn)樨浛?萬(wàn)需要給回其他人的,但是業(yè)務(wù)需要,應(yīng)客戶要求開了5.25萬(wàn)(全部款的發(fā)票)也就是說(shuō)5萬(wàn)的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔(dān)了,請(qǐng)問一下這個(gè)我們代繳的這5萬(wàn)稅我怎么做賬
你好老師 我們有一個(gè)18萬(wàn)的檢測(cè)設(shè)備買來(lái)沒投入使用 但是一直在折舊 已經(jīng)計(jì)提了5萬(wàn)的折舊 然后現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)商 我們要把設(shè)備給另外一家公司 發(fā)票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉(zhuǎn)18萬(wàn) 也就是說(shuō)這個(gè)設(shè)備和我們毫無(wú)關(guān)系了 這要怎么做賬啊
老師,你好!有一個(gè)要公司A和我公司簽訂服務(wù)合同,價(jià)格100萬(wàn),我公司要轉(zhuǎn)讓標(biāo)的給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)格60萬(wàn),由我公司開票給A公司,但100萬(wàn)涉及費(fèi)用全由C公司承擔(dān),請(qǐng)問我需要讓C公司給我補(bǔ)多少稅金?
老師,這個(gè)單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會(huì)設(shè)置了
老師,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得水提示這個(gè)需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少啊。
舉個(gè)例子,幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說(shuō)7-9月利潤(rùn)總額6萬(wàn)元,10-12月利潤(rùn)總額3萬(wàn)元。若是7-9月暫估7萬(wàn),就是-1萬(wàn)利潤(rùn),10-12月沖掉7萬(wàn)暫估,7-9月是不是還是3萬(wàn)利潤(rùn)
老師,員工社保下個(gè)月遷移到另外一家公司,是這個(gè)月中斷參保還是下個(gè)月中斷呢
開回來(lái)的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票15萬(wàn),但是不想要這么多成本,虧損難看。可以發(fā)票附15萬(wàn),入賬10萬(wàn)嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表增加了費(fèi)用項(xiàng)目也包含了研發(fā)費(fèi)用,并且直接100%扣除增加了利潤(rùn),而財(cái)務(wù)報(bào)表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致兩邊凈利潤(rùn)有差,請(qǐng)問要怎么填合適?
老師 數(shù)電發(fā)票備注欄超過200字怎么操作?
支付的貨款可以放到應(yīng)付科目嘛,發(fā)票沒到暫估的,可以這樣嘛?小規(guī)模 借:應(yīng)付xxx公司 貸:銀行 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付XXX公司-暫估 發(fā)票到了,沖暫估 借:應(yīng)付xxx暫估 貸:應(yīng)付xxx公司


將來(lái)那個(gè)公司給我們這5萬(wàn),我們不給來(lái)發(fā)票的。
我們欠他款呢 我們之間有往來(lái)
那您這5萬(wàn)也不能按發(fā)票的20萬(wàn)進(jìn)成本費(fèi)用,您需要就按15萬(wàn)的進(jìn),借成本費(fèi)用(15萬(wàn)-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額)其他應(yīng)收款貸銀行存款
那5萬(wàn)的稅怎么抵扣,因?yàn)樵谝粡埌l(fā)票上呢。
20萬(wàn)的稅做進(jìn)項(xiàng)稅,那5萬(wàn)做其他應(yīng)收款里,不做費(fèi)用里啊。
現(xiàn)在的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)您可以選擇抵扣多少的
借,管理費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 借 ,應(yīng)交稅金 借其他應(yīng)收款5萬(wàn),貸,銀行存款20萬(wàn)
對(duì)的,可以是這樣的
我所說(shuō)的應(yīng)交增值稅稅金是20萬(wàn)的
只是把那5萬(wàn)沒放費(fèi)用里,放往來(lái)里了。 請(qǐng)老師指教
那這是不可以的,不合理的,這5萬(wàn)元不是您承擔(dān)的,您不應(yīng)該抵扣的
是一張發(fā)票20萬(wàn),稅款在一張發(fā)票上,沒做過這樣的抵扣稅額。
您即使是一次全抵扣了,那也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的