您好,應(yīng)該來說您還需要開票5萬給對方吧
你好,我公司有一筆設(shè)計費20萬,這20萬需要我公司和另一個公司一起付款,我公司承擔(dān)15萬,另一個公司承擔(dān),5萬,現(xiàn)在發(fā)票全都是開的我公司名字,專票,我公司連同他公司的5萬,一起先全付給設(shè)計公司。請問那5萬怎么做憑證?
你好老師。請問我們公司和另外兩個公司,準(zhǔn)備一起成立一個公司,注冊資金1000萬,但是這1000萬都是另外兩個公司繳納。我們公司占10%干股(工商系統(tǒng)也有我們的名字),我們公司怎么做帳呢?
去年我們公司和另一家公司一起訂做臺立4萬元,款由我們公司先出了,臺歷發(fā)票也全開給我們公司,然后那家公司再把2萬轉(zhuǎn)到我們公司公賬上,現(xiàn)在我們開2萬元的臺歷發(fā)票給他,可我們是做設(shè)備的,怎么開如歷票呢,像這樣怎么處理
請問一下,公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行,因為貨款5萬需要給回其他人的,但是業(yè)務(wù)需要,應(yīng)客戶要求開了5.25萬(全部款的發(fā)票)也就是說5萬的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔(dān)了,請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
你好老師 我們有一個18萬的檢測設(shè)備買來沒投入使用 但是一直在折舊 已經(jīng)計提了5萬的折舊 然后現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)商 我們要把設(shè)備給另外一家公司 發(fā)票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉(zhuǎn)18萬 也就是說這個設(shè)備和我們毫無關(guān)系了 這要怎么做賬啊
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報和定期定額戶自行申報怎么申報。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請問推廣服務(wù)的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報表上短期投資為負(fù)數(shù),請問這種是什么情況?需要調(diào)整報表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進的標(biāo)簽,計入原材料是嗎,二級科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請問公司借款給個人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個是不是之前預(yù)交個稅都可以退了
這個月購買了財務(wù)軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務(wù)風(fēng)險不?
將來那個公司給我們這5萬,我們不給來發(fā)票的。
我們欠他款呢 我們之間有往來
那您這5萬也不能按發(fā)票的20萬進成本費用,您需要就按15萬的進,借成本費用(15萬-對應(yīng)的進項稅額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅( 進項稅額)其他應(yīng)收款貸銀行存款
那5萬的稅怎么抵扣,因為在一張發(fā)票上呢。
20萬的稅做進項稅,那5萬做其他應(yīng)收款里,不做費用里啊。
現(xiàn)在的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺您可以選擇抵扣多少的
借,管理費 設(shè)計費 借 ,應(yīng)交稅金 借其他應(yīng)收款5萬,貸,銀行存款20萬
對的,可以是這樣的
我所說的應(yīng)交增值稅稅金是20萬的
只是把那5萬沒放費用里,放往來里了。 請老師指教
那這是不可以的,不合理的,這5萬元不是您承擔(dān)的,您不應(yīng)該抵扣的
是一張發(fā)票20萬,稅款在一張發(fā)票上,沒做過這樣的抵扣稅額。
您即使是一次全抵扣了,那也需要進項稅額轉(zhuǎn)出的