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你好,我公司有一筆設(shè)計費20萬,這20萬需要我公司和另一個公司一起付款,我公司承擔(dān)15萬,另一個公司承擔(dān),5萬,現(xiàn)在發(fā)票全都是開的我公司名字,專票,我公司連同他公司的5萬,一起先全付給設(shè)計公司。請問那5萬怎么做憑證?

2019-11-13 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-11-13 20:46

您好,應(yīng)該來說您還需要開票5萬給對方吧

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 20:46

將來那個公司給我們這5萬,我們不給來發(fā)票的。

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 20:47

我們欠他款呢 我們之間有往來

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齊紅老師 解答 2019-11-13 20:52

那您這5萬也不能按發(fā)票的20萬進成本費用,您需要就按15萬的進,借成本費用(15萬-對應(yīng)的進項稅額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅( 進項稅額)其他應(yīng)收款貸銀行存款

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 20:56

那5萬的稅怎么抵扣,因為在一張發(fā)票上呢。

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 20:58

20萬的稅做進項稅,那5萬做其他應(yīng)收款里,不做費用里啊。

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齊紅老師 解答 2019-11-13 20:58

現(xiàn)在的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺您可以選擇抵扣多少的

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 21:00

借,管理費 設(shè)計費 借 ,應(yīng)交稅金 借其他應(yīng)收款5萬,貸,銀行存款20萬

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齊紅老師 解答 2019-11-13 21:00

對的,可以是這樣的

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 21:03

我所說的應(yīng)交增值稅稅金是20萬的

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 21:04

只是把那5萬沒放費用里,放往來里了。 請老師指教

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齊紅老師 解答 2019-11-13 21:04

那這是不可以的,不合理的,這5萬元不是您承擔(dān)的,您不應(yīng)該抵扣的

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快賬用戶8476 追問 2019-11-13 21:31

是一張發(fā)票20萬,稅款在一張發(fā)票上,沒做過這樣的抵扣稅額。

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齊紅老師 解答 2019-11-13 21:37

您即使是一次全抵扣了,那也需要進項稅額轉(zhuǎn)出的

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您好,應(yīng)該來說您還需要開票5萬給對方吧
2019-11-13
他這個是建廠房房屋的嗎?
2023-01-10
你好 借庫存商品貸銀行存款, 你們給他之后,借銀行存款2 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品2
2022-11-03
您好,我們轉(zhuǎn)讓標(biāo)的給A是收入,服務(wù)是我們收錢,C開票,您說C公司給我補多少稅金,這是誰不開票要補稅呀
2024-03-06
?你好 ;? 個人 建筑施工的話;? 是按 個人經(jīng)營所得稅來報的; 他去開票后 如果按個人經(jīng)營所得稅 報了。 就不用你 代扣代繳了。 你注意讓對方提供完稅證明? 看下? ?
2022-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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