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去年我們公司和另一家公司一起訂做臺立4萬元,款由我們公司先出了,臺歷發(fā)票也全開給我們公司,然后那家公司再把2萬轉(zhuǎn)到我們公司公賬上,現(xiàn)在我們開2萬元的臺歷發(fā)票給他,可我們是做設(shè)備的,怎么開如歷票呢,像這樣怎么處理

2022-11-03 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 13:11

你好 借庫存商品貸銀行存款, 你們給他之后,借銀行存款2 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品2

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快賬用戶4030 追問 2022-11-03 13:12

那我們怎么開出臺歷發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2022-11-03 13:15

你問下你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù),允許自己開發(fā)票吧

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快賬用戶4030 追問 2022-11-03 13:17

當(dāng)時我們收到臺歷和臺歷發(fā)票時,做賬做了宣傳費用,這個有沒有關(guān)系呢

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齊紅老師 解答 2022-11-03 13:19

你好,你們單位贈送出去的那一部分可以做宣傳費,但是你這2萬單獨做。

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快賬用戶4030 追問 2022-11-03 13:27

去年我們公司把4萬的臺歷費全部做到了宣傳費,現(xiàn)在還掛那家轉(zhuǎn)來2萬的賬沒有處理,現(xiàn)在他們問我們要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-03 13:31

那你需要紅沖之前的把宣傳費改了紅蟲宣傳費,然后在做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶4030 追問 2022-11-03 13:33

是去年的費用了,現(xiàn)在對方說可以開成配件發(fā)票給他們,我們公司是做設(shè)備可以開出配件發(fā)票,但是他們當(dāng)時打款的時候又備注了臺歷款,所以這樣就難處理了

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齊紅老師 解答 2022-11-03 13:35

你好,你在退回去再讓他重新打款。

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快賬用戶4030 追問 2022-11-03 13:35

退回去重新打款,備注“配件費”,然后我們給他們開配件費的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-03 13:36

直接備注貨款就可以了,別備注的太詳細(xì)。

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你好 借庫存商品貸銀行存款, 你們給他之后,借銀行存款2 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品2
2022-11-03
你好;? 那你們開票出去;? 對方是主要出這個20萬是以什么名義來的;? ?才好判斷開票大類的??
2023-04-24
你好,做無票收入就可以的。
2022-08-26
您好!收到預(yù)付款未發(fā)貨,納稅義務(wù)沒有發(fā)生,不能開票!如果實在要開,開票1臺,收入按照10萬,還要按照10萬交稅!開半套屬于開票不規(guī)范,受票方抵扣稅款可能有風(fēng)險!
2021-12-29
您好!你想簡單點,就借銀行存款 貸其他應(yīng)付款—法人 然后借其他應(yīng)收款—XX公司 貸銀行存款 最后,做個三方協(xié)議,借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
2022-04-12
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