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老師問一下23年已經(jīng)抵扣的進項現(xiàn)在稅務(wù)局通知說可能對方商品代碼開錯了開成生活服務(wù)了讓我進項稅額轉(zhuǎn)出,這個怎么操作啊?怎么去電子稅務(wù)局去轉(zhuǎn)出?

2025-11-24 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-24 17:24

先算清需轉(zhuǎn)出的對應(yīng)進項稅額,留存發(fā)票等相關(guān)材料備查; 登錄電子稅務(wù)局,進入 “我要辦稅”-“稅費申報及繳納”; 打開增值稅申報表附列資料(二),在進項稅額轉(zhuǎn)出相關(guān)欄次(如第 23 欄等)填轉(zhuǎn)出金額; 核對主表數(shù)據(jù)無誤后提交申報,按提示補繳稅款及滯納金即可。

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賬務(wù)處理: 1.原發(fā)票入賬時(假設(shè)之前是服務(wù)計入相關(guān)成本費用等)借:成本費用科目等應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款等 (如果已經(jīng)付款)應(yīng)付賬款等 (如果未付款) 2.進行進項轉(zhuǎn)出時借:成本費用科目(增加相應(yīng)成本費用,以體現(xiàn)不能抵扣進項稅)貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 乙方(開票方,即你們公司)賬務(wù)處理方面: 紅沖發(fā)票時: 1.如果是當(dāng)年發(fā)票紅沖借:應(yīng)收賬款等 紅字 (如果之前掛賬了應(yīng)收等科目)主營業(yè)務(wù)收入 紅字應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字 2.如果是跨年度發(fā)票紅沖借:應(yīng)收賬款等 紅字以前年度損益調(diào)整 紅字應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字同時調(diào)整相應(yīng)的所得稅等(如果涉及) ,如:借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交所得稅 (按規(guī)定調(diào)整應(yīng)退所得稅)貸:以前年度損益調(diào)整 重新開具正確發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款等 (如果之前掛賬了應(yīng)收等科目) 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-08-12
您好,電子稅務(wù)局不勾選抵扣:在發(fā)票平臺勾選發(fā)票,但不選擇抵扣。轉(zhuǎn)出進項稅額:在電子稅務(wù)局操作進項稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅申報表附表二:在第28行填進項稅額轉(zhuǎn)出金額。附表一:出口免稅銷售額填在第18欄。主表:免稅銷售額自動帶入第8欄。
2025-05-17
您好!你當(dāng)時怎么做的分錄,就做相反分錄 或者借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06
你好 ;? ? ?做轉(zhuǎn)出 ;? ? ?把你原來借方的科目 做轉(zhuǎn)出 ;? ? 比如借成本 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出? ?
2022-07-01
你好; 上家失控了。 那你5月收到發(fā)票怎么做賬的;我看看 怎么轉(zhuǎn)出 ?那稅務(wù)局的意思 是讓你先轉(zhuǎn)出是嗎
2022-07-01
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