先算清需轉(zhuǎn)出的對應(yīng)進項稅額,留存發(fā)票等相關(guān)材料備查; 登錄電子稅務(wù)局,進入 “我要辦稅”-“稅費申報及繳納”; 打開增值稅申報表附列資料(二),在進項稅額轉(zhuǎn)出相關(guān)欄次(如第 23 欄等)填轉(zhuǎn)出金額; 核對主表數(shù)據(jù)無誤后提交申報,按提示補繳稅款及滯納金即可。

老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
老師,本月已認證專票,發(fā)現(xiàn)錯誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報稅的時候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報稅時稅務(wù)沒有這筆進項稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進項轉(zhuǎn)出額,這個怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進項,下月認證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進項
老師好!請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務(wù)局通知開票方為問題企業(yè),進項稅要轉(zhuǎn)出,專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,做賬。這個月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進項稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是今年稅務(wù)局聯(lián)系我說,給我開了進項的一家公司有問題,讓我們把對方開過來的一張做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后我在2.28日做了進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了,讓我把 做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,老師這樣能行嗎,還是現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢
我轉(zhuǎn)了12w, 對方開11w發(fā)票, 還有1萬開的法人名字的發(fā)票? 然后聯(lián)系不到上家了。 請問法人名字發(fā)票入不了帳吧?有什么方法消嗎。
員工借款,年底前必須要歸還嗎?
你好老師,我們10月暫估的加工費,后續(xù)不讓對方干活了,也沒有發(fā)票,11月可以直接做相反的會計分錄嗎?
收到穩(wěn)崗補貼,企業(yè)如何做賬
請問學(xué)堂有建筑施工企業(yè)財務(wù)制度嗎?
老師,9月份我公司來給廣東一個項目一張外經(jīng)證,稅款當(dāng)時已經(jīng)繳納,也有完稅證明?,F(xiàn)在客戶要預(yù)繳表,請問他指的預(yù)繳表是什么?不是已經(jīng)有完稅證明了嗎?
老師,請問一下兩個單位之間的往來款,純轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),怎樣可以開票合規(guī)化嗎?
老師 一般納稅人做賬用不用把計提增值稅放到做完收入后面 有沒有先后順序呢
老師,如果公司之前應(yīng)付職工薪酬有期末余額,但是公司不付工資,該怎么處理做賬
老師,生產(chǎn)型企業(yè),準備做首單退稅申請,是不是要過了這個月,然后在稅務(wù)局做退稅申請?退稅聯(lián)11月初拿到3份,其中兩份是10月底的,一份11月初的,我可以只開11月的一份發(fā)票,然后過了這個月去申請首單退稅嗎?